不可以的,后面的進項稅,不可以抵扣之前的未交增值稅的
7月份有進項稅173.01,沒有銷項,7月賬務上也沒做轉出未交增值稅,現在9月份申報八月份的賬,網廳自動獲取發票信息,網廳上8月份所屬期應交稅費2759.3與賬務上8月份應交稅費2776.6不一樣,因為網廳有7月份留底進項稅173.01的一個加計抵減17.3元,問,現在9月份,做8月份賬,這個應該怎樣做,
老師,1月份銷項稅6萬,進項稅額3000,實計有留底4萬,但是1月份賬務沒有做待抵扣4萬的分錄 2月份繳納2萬增值稅和附加稅 怎么進行賬務處理
老師8月份賬上缺錢有應交稅費~未交增值稅1萬,沒有繳納。9月份公司進賬大有留底稅2萬,請問留底稅可以抵8月份的未交增值稅嗎?
本單位是一般納稅人,8月份需要交8萬多的稅,但是由于資金不足一直沒有交,12月份進項發票多,有留底稅2.1萬,稅務局到了12月底,把留底的2.1萬元,用來抵減所欠稅款,2萬用來抵了增值稅,0.1萬用來抵了滯納金,我的賬上2.1萬都是增值稅留抵稅額,現在這種情況,怎么做賬呀
老師我9月份做的賬轉出未交增值稅借:應交稅費–應交增值稅–銷項稅額貸:應交稅費–未交增值稅可是還有留底稅額,我10月份能紅沖嗎
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別