你好 可以的 可以的
老師,銷售方7月份開的錯的專用發票,當時沒作廢也沒入賬,9月份開了紅字發票,現在做負數發票賬務處理前,要把錯誤的發票先入賬,但那個發票是7月份的,可以9月入賬嗎? 這個企業因為之前是代賬公司做的賬,所以這邊不是財務人員開的票,7月開的錯的發票就沒給代賬公司。
您好,老師,那個我是負責公司所有的做賬,現在在做9月份的賬務,9月份我同事開發票開錯了,然后當時就開了一張銷項負數發票,現在這兩個發票都給了我,我可以不做賬嗎
老師,您好,我一個同事負責開票的,我負責做賬的,現在我在做9月份的賬,剛才他把所有9月份開的票給我做附件,其中有一個發票他金額9月份當時開錯了,然后當時就開了一張銷項負數發票,這兩張票我可以不做賬吧,稅收申報也不需要做什么吧?
老師您好,我有一個9月的發票是發票的名字都寫成管理員了,金額是沒有錯的,我已經入賬在9月了,那他現在把9月的發票重新開過,月份就變成10月了,那我是把這個發票直接貼在9月的傳票后面嗎?
你好,老師,就是做賬時,發現9月份的賬做錯了,現金出現了負數,現在11月份了,我可以財務報表更正嗎?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
那這兩張發票可以扔掉嗎還是怎么弄呢
好,自己單獨留存好了。