同學,你好,紅沖做錯的分錄,借應交稅費-應交增值稅 銷項 -10 借應交稅費-待認證進項稅10
老師,我3月份有一張進項發票,當時做,借:庫存商品 借:應交稅費—待認證進項稅額 貸 :銀行存款,7月份發現開錯發票,讓供應商紅沖并開具正確發票,那這個月應該怎么紅沖,主要是分錄怎么寫
上個月收到進項發票做了借 庫存商品 借待認證進項稅 貸 應付賬款;本月認證這批發票做了借 應交稅費-應交進項稅 貸 應交稅費-待認證進項稅。但是發現實際本月認證的進項稅應該比上月的少多0.24元,請問調整分錄應該怎么做呢?
老師 我上個月有一筆賬做錯了,購進一批機器。我分錄做了借 庫存商品 應交稅金-應交增值稅銷項稅 貸銀行存款 應交稅金應該是進項稅吧,請問一下我要怎么改正
老師,收到進項發票。上個月不認證,本月也不認證。 我做錯了:借庫存商品,借應交增值稅銷項稅,貸應付。請問我要怎么做分錄沖銷,正確要怎么做。
老師,一般納稅人,本月有進項,沒銷項。收到發票做分錄,借:庫存商品 應交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款下個月勾選抵扣后的分錄是借:應交稅費-進項稅額 貸:應交稅費-待認證進項稅額老師,我這樣做對不對?
老師您好,有個問題想請教,甲方是建設方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價合同),合同約定水電及鋼材由甲來供,同時甲按照合同約定價格給乙方開票,抵頂工程款,請問甲方從購買水電鋼材,到給乙方開票的會計核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請問我如何記賬?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老師,還有一張,維修費的。維修是我們的主營業務。應該要借主營業務成本。我做錯成主營業務收入了。這個分錄正確要怎么改正過來
我做錯:借主營業務收入 應交增值稅進項 貸 應付
借主營業務收入-10 借主營業務成本10