你好 ; 是的。 假如你社保是 次月扣款的話會有余額的 工資也會有的
老師,應(yīng)付賬款期末余額有一個月的計提工資,,是當(dāng)月計提,次月發(fā)放,個人部分社保走其他應(yīng)收款,開工資時候直接扣,那幸福職工薪酬有期末余額,其他應(yīng)收款有期末余額嗎
社保當(dāng)月購買當(dāng)月,借管理費用社保,其他應(yīng)收款社保個人部分,當(dāng)月再做上月工資分錄,借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款社保個人部分,那其他應(yīng)收款社保個人部分是有余額還是沒有余額
社保當(dāng)月購買當(dāng)月,借管理費用社保,其他應(yīng)收款社保個人部分,當(dāng)月再做上月工資分錄,借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款社保個人部分,那其他應(yīng)收款社保個人部分是有余額還是沒有余額?
工是當(dāng)月扣社保,次月發(fā)工資,那當(dāng)月其他應(yīng)收款(個人社保)期末余額是為0還是個人社保得數(shù)字呢
你好老師,應(yīng)付職工薪酬期末余額是不是計提的金額,然后發(fā)放工資個稅金額怎么填,當(dāng)月個稅又又扣款,期末個稅有余額嗎
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔(dān)這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計入預(yù)付,員工的就計入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
老師,問下超過三個月的預(yù)收賬款怎么處理呀?對方付我們一部分錢,合同沒簽,發(fā)票我們也沒給開,這筆買賣終止了