同學(xué)你好 借管理費(fèi)用福利費(fèi) 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,公司買微波爐用于員工熱飯用,收到的專票含稅價(jià)389元,進(jìn)項(xiàng)稅額44.75元,如何做會(huì)計(jì)分錄
1、北京光明有限責(zé)任公司為一般納稅人,適用13%的稅率。生產(chǎn)銷售微波爐,出廠不含稅單價(jià)為500元/臺(tái),成本為400元/臺(tái)。2019年1月該廠購(gòu)銷情況如下:(1)1月2日銷售400臺(tái)微波爐給外地某客戶并開具普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)226000元。支付運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)4360元,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額為4000元,稅額為360元,該外地客戶款項(xiàng)未付。(2)1月9日撥付2臺(tái)微波爐給本單位職工使用,但未開具發(fā)票。(3)1月12日沒收逾期仍未收回的包裝物押金67800元,確認(rèn)收入但未開具發(fā)票。(4)1月13日購(gòu)進(jìn)冰箱配件一批,貨款已付,專用發(fā)票上注明金額100000元,稅額13000元,物資尚未驗(yàn)收入庫(kù)。(5)1月20日企業(yè)建職工宿舍,領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的原材料鋼材一批,實(shí)際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項(xiàng)稅額6500元,已在購(gòu)進(jìn)當(dāng)期申報(bào)抵扣。要求:計(jì)算光明公司本月應(yīng)納增值稅稅額。
(9)16日,為推廣新型微波爐,采集用以舊換新方式向消費(fèi)者個(gè)人銷售新產(chǎn)品,取現(xiàn)金465000元(已扣除收購(gòu)舊微波爐抵價(jià)100000元),并開具增值稅普通發(fā)票。(10)18日,購(gòu)置辦公用電腦一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明200000元,稅額為26000元,款項(xiàng)已付。老師,題目會(huì)做就是不會(huì)寫分錄,求分錄怎么寫啊[苦澀]
1.某微波爐制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,6月發(fā)生的業(yè)務(wù)如下(當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅均認(rèn)證抵扣):(1)向某商場(chǎng)銷售微波爐500臺(tái),不含稅單價(jià)為500元/臺(tái)。(2)銷售400臺(tái)微波爐給外地客戶,開具普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)226000元。支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)4360元,取得專用發(fā)票,發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額為4000元,稅額為360元。(3)撥付2臺(tái)微波爐給本單位職工使用,未開具發(fā)票。(4)沒收逾期仍未收回的包裝物押金67800元,確認(rèn)收入單位開具發(fā)票。(5)購(gòu)進(jìn)原材料一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為200000元,稅額為26000元;(6)購(gòu)置辦公電腦一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的金額為100000元,稅額為13000元??铐?xiàng)已付。(7)企業(yè)建職工食堂,領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的原材料鋼材一批,實(shí)際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項(xiàng)稅額為6500元,已在購(gòu)進(jìn)當(dāng)月申報(bào)抵扣。要求:計(jì)算該企業(yè)6月的銷項(xiàng)稅額、可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額、當(dāng)月應(yīng)納稅額。
1.某微波爐制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,6月發(fā)生的業(yè)務(wù)如下(當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅均認(rèn)證抵扣):(1)向某商場(chǎng)銷售微波爐500臺(tái),不含稅單價(jià)為500元/臺(tái)。(2)銷售400臺(tái)微波爐給外地客戶,開具普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)226000元。支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)4360元,取得專用發(fā)票,發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額為4000元,稅額為360元。(3)撥付2臺(tái)微波爐給本單位職工使用,未開具發(fā)票。(4)沒收逾期仍未收回的包裝物押金67800元,確認(rèn)收入單位開具發(fā)票。(5)購(gòu)進(jìn)原材料一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為200000元,稅額為26000元;(6)購(gòu)置辦公電腦一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的金額為100000元,稅額為13000元??铐?xiàng)已付。(7)企業(yè)建職工食堂,領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的原材料鋼材一批,實(shí)際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項(xiàng)稅額為6500元,已在購(gòu)進(jìn)當(dāng)月申報(bào)抵扣。要求:計(jì)算該企業(yè)6月的銷項(xiàng)稅額、可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額、當(dāng)月應(yīng)納稅額。
老師您好,新建賬套,生產(chǎn)成本的期初期末數(shù)都沒有,本期累計(jì)數(shù)需要建到里面嗎,影響資產(chǎn)負(fù)債表嗎
老師好,老板有兩家小微企業(yè),1號(hào)小微企業(yè)23年成立,一直沒收入,交著房租,另外一家2號(hào)小微企業(yè)辦公地和1號(hào)是一樣的,2號(hào)成立十多年了去年年底有少量收入,現(xiàn)在老板搬家,搬家的費(fèi)用開票放在2號(hào)小微企業(yè)可以嗎,有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,交房租的還是1號(hào)
老師,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)跟平時(shí)每季可以報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表電子稅務(wù)局可以不一樣是嗎?
老師,如果罰項(xiàng)目班組人員班,扣應(yīng)付賬款,分錄如何做?
老師,請(qǐng)問我們給兼職人員用企業(yè)支付寶發(fā)工資需要兼職人員給我們開發(fā)票的嗎
個(gè)體戶的話,可以只給開戶人每個(gè)月發(fā)工資嗎?
當(dāng)月收到一張報(bào)銷單,是支付的截圖113元,但是專票需要下個(gè)月才到,已提前知道金額100元,進(jìn)項(xiàng)稅13元。那么當(dāng)月可以把進(jìn)項(xiàng)稅13元做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目嗎?
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廣告公司繳納文化建設(shè)費(fèi)的相關(guān)政策和計(jì)算方法是什么
你好老師,請(qǐng)問一下一家小規(guī)模只做一套賬,發(fā)出貨物不能確認(rèn)收入,但要掛應(yīng)收賬款,以后好和對(duì)方對(duì)賬,只有開票以后才能確認(rèn)收入,才能收到款,要如何進(jìn)行賬務(wù)處理,能寫一下會(huì)計(jì)分錄嗎?
可不可以不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那步,直接做借管理費(fèi)福利費(fèi) 貸銀行存款
同學(xué)你好 這個(gè)不能 專票要勾選了轉(zhuǎn)出