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1.某微波爐制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,6月發(fā)生的業(yè)務(wù)如下(當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅均認(rèn)證抵扣):(1)向某商場(chǎng)銷售微波爐500臺(tái),不含稅單價(jià)為500元/臺(tái)。(2)銷售400臺(tái)微波爐給外地客戶,開(kāi)具普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)226000元。支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)4360元,取得專用發(fā)票,發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額為4000元,稅額為360元。(3)撥付2臺(tái)微波爐給本單位職工使用,未開(kāi)具發(fā)票。(4)沒(méi)收逾期仍未收回的包裝物押金67800元,確認(rèn)收入單位開(kāi)具發(fā)票。(5)購(gòu)進(jìn)原材料一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為200000元,稅額為26000元;(6)購(gòu)置辦公電腦一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的金額為100000元,稅額為13000元??铐?xiàng)已付。(7)企業(yè)建職工食堂,領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的原材料鋼材一批,實(shí)際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項(xiàng)稅額為6500元,已在購(gòu)進(jìn)當(dāng)月申報(bào)抵扣。要求:計(jì)算該企業(yè)6月的銷項(xiàng)稅額、可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額、當(dāng)月應(yīng)納稅額。

2022-11-17 15:46
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-17 15:48

當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 500*500*0.13+226000/1.13*0.13+2*500*0.13+67800/1.13*0.13=66430未讀2022-11-17 15:46 當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 360+26000+13000=39360未讀2022-11-17 15:47 本月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是 6500未讀2022-11-17 15:47 應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 66430-(39360-6500)=33570

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