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去年發票開錯稅率百分之三,現在所得稅匯繳后重開發票稅率百分之9,現在沖紅之前的賬務處理,之前的收入,成本類科目要通過以前年度損益調整嗎?去年已經交了所得稅,今年又重新開票,做今年收入的話,所得稅會重復征收嗎?所得稅這塊怎么處理?要調整納稅申報表,還是怎的處理?

2021-10-10 22:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-10 22:33

你好 你先沖紅再重開,不會重復的,不用以前年度損益調整,調整當期收入即可

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快賬用戶6301 追問 2021-10-10 22:37

之前的成本已經結轉不用管,直接沖銷當期收入?之前收入科目明細的話,現在沖銷,收入明細科目為負數有影響嗎?而且當期無收入,調整后為負數有影響嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-11 07:13

你成本收入都這期調整就行,負數沒有影響

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你好 你先沖紅再重開,不會重復的,不用以前年度損益調整,調整當期收入即可
2021-10-10
同學你好 這個不會 沖紅就行了
2021-10-11
你好,這種情況是需要去修改企業所得稅匯算清繳和相應財務報表的
2023-07-25
你好,同學。不合理,這種相當于重復納稅了。
2022-06-30
補交的是企業所得稅吧
2022-06-11
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