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老師,您好! 1.以前年度有個月收入做了忘記結轉銷售成本了,現在怎么調整,分錄怎么寫? 2.本年度有兩個月(6月和7月)銷售成本也沒結轉,都報了增值稅了,現在是10月份,怎么調整?(我知道6月已經所得稅報了,7月能反結賬把成本給轉了嗎?因為7到9的所得稅還沒報)

2021-10-09 10:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-09 10:57

你好!1、這個是借以前年度損益 貸庫存商品等。 2,直接借主營業務成本 貸庫存商品

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快賬用戶9238 追問 2021-10-09 10:57

第二個是在10月份做是嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-09 10:58

你好!是的。本年的補充計入就好了

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快賬用戶9238 追問 2021-10-09 10:58

好的,謝老師!

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齊紅老師 解答 2021-10-09 10:59

你好!不用客氣的了

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你好!1、這個是借以前年度損益 貸庫存商品等。 2,直接借主營業務成本 貸庫存商品
2021-10-09
你好,之前多報的,你分錄已經紅沖了,說明在第四季度已經做了調整
2020-11-24
可以的,可以這么做。
2024-04-16
您好,這么操作是可以的
2023-06-26
你好,同學。 借,以前年度損益調整 貸,應收賬款等 直接調減收入,21年到時再正常確認收入即可
2021-01-17
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