你好,之前多報的,你分錄已經(jīng)紅沖了,說明在第四季度已經(jīng)做了調(diào)整
老師您好,請問上個季度的所得稅多報了怎么辦?也就是在7月份結(jié)轉(zhuǎn)成本時預估少了2900這樣利潤就增大了,這個月成本票才到,我把7月份的賬紅沖了,這個月重新做了,那多報的稅在下個季度調(diào)整嗎?
老師,您好! 1.以前年度有個月收入做了忘記結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了,現(xiàn)在怎么調(diào)整,分錄怎么寫? 2.本年度有兩個月(6月和7月)銷售成本也沒結(jié)轉(zhuǎn),都報了增值稅了,現(xiàn)在是10月份,怎么調(diào)整?(我知道6月已經(jīng)所得稅報了,7月能反結(jié)賬把成本給轉(zhuǎn)了嗎?因為7到9的所得稅還沒報)
老師:您好!2022年12 月份也就是第四季度暫估了成本,并且申報了企業(yè)所得稅,1月份收到購貨方開來的成本發(fā)票,是不是還是把12月份的暫估成本沖回,按收到的發(fā)票入賬就可以了?到企業(yè)所得稅匯算清繳的時候還需要調(diào)整這部分金額嗎?
老師 我們是建筑業(yè) 我們1季度賬上盈利333萬 這樣要預交所得稅16萬多 因為是建筑業(yè) 過年那個月開的發(fā)票多 后續(xù)月份就很少開票了 這樣的話 1季度盈利300多萬太多了 后續(xù)的月份不大開票了 而人工以及勞務成本還是存在的 這樣的話我可以在3月份暫估一部分人工或者勞務成本嗎?
老師,你好!我現(xiàn)在遇到一個問題,我上季度銷售額開票金額26萬,成本票因為對方過錯開錯了只有13萬,他這個月才給我重新開票,我現(xiàn)在做賬,把開錯的1萬做成主營業(yè)務成本-暫估,在7月份沖回,這樣減少我的利潤,少交企業(yè)所得稅,可以嗎?
請問老師,我想報銷快遞費用,順豐快遞費用發(fā)票選錯了,把公司沒成立前的發(fā)票也開在一張發(fā)票里了怎么辦啊
老師好,小規(guī)模納稅人,一個季度開票多少以內(nèi),是免增值稅?謝謝!
老師你好,會計科目里沒有資產(chǎn)處置損益怎么辦
老師,加工費怎么添加到開票系統(tǒng)里面去,現(xiàn)在沒有這一項
各位老師 下午好 預收賬款,老會計做成應收賬款貸方,現(xiàn)在發(fā)貨抵扣貨款,怎樣做分錄?
你好,老師,申請高新技術企業(yè)第三年的時候可以不形成無形資產(chǎn)費用化???
稅務局欠稅公告發(fā)出后企業(yè)最遲多長時間得繳清欠稅呢
我是做酒店業(yè)的,請問酒店買的五金小工具,比如鋸子,記入什么科目
老師,招侍費無票,匯算時調(diào)哪張表?
24年印花稅未做入賬,稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調(diào)
老師,也就是說分錄沖紅報表自動調(diào)整稅額對嗎?
你好,是的,是這樣的