同學你們沒有收入只有負數是嗎
老師,我們是小規模納稅人,二季度貨物類開票:21778.22(不免增值稅),6460(免增值稅);服務類開票:11881.19; 貨物類未開票:66949.43;服務類未開票:12595.05 ;這些都是稅前的一個銷售額,貨物類增值稅是:887.28,服務類增值稅是:244.76,增值稅未達到增值稅45萬的一個銷售額,這個怎填寫申報表呢?
老師,如圖,公司只有服務類開票范圍,這季度開了張銷售類的圈綠色部分,報季度增值稅的時候系統只有服務類發票數據導入申報表,銷售類發票的數據沒法導入和人工輸入。那我能把銷售類數據加到服務類那欄嗎,使之上季度開票金額和開票額對得上
小規模納稅人7月份代開了140萬的貨物類專票 然后10月份去稅務局沖紅了 因為征收品目不同不能直接抵稅 選擇退稅后重新代開為同等金額的服務類 那么我三季度 四季度增值稅具體怎么申報呢
請問下7月份代開了140萬的貨物類專票 然后10月份去稅務局沖紅了 因為征收品目不同不能直接抵稅 選擇退稅后重新代開為同等金額的服務類 那么我三季度 四季度增值稅具體怎么報呢 沒有其他收入了 請具體一點
在稅務局代開了一張貨物類的負數發票 這個季度不會再開貨物類的票了 但是會開服務類的票 稅已經退了 這個季度的企業所得稅和增值稅怎么申報
做商貿類的賬時,要在財務軟件啟動數量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個數量金額我另外用表格做,做賬的時候直接根據發票上的金額做?
老師,24年工會經費四季度多提了,也繳了費沒有退,25年少計提了相應部分,匯算時要調整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關系出口報關單的情況說明嗎,最好是有整理報關單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規模納稅人勞務派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
對 我們是小規模納稅人 上個季度征收品目開錯了 應該開成安裝的開成了貨物類
這個季度只是把上個季度開錯那張紅沖重開為安裝的 沒有其他的收入了
在我們進行網上申報稅時,負數時填不了的,所以我們就要去稅局的窗口進行申報稅。
企業所得稅我是不是三季度正常申報 四季度可以申報為零
對的,同學,你的理解是正確的
然后增值稅申報四季度貨物填負數 然后服務填正數 是這樣的嗎老師 老師申報表有負數會被提風險稽查嗎
我建議你去稅局大廳申報
我知道要去大廳申報 我是問在大廳申報是這樣申報嗎
大廳可能會給你零申報
企業所得稅我能自己正常報嗎 就三季度按開票金額報 四季度零報是這樣嗎
對的,同學是這樣的