你好你這個有沒有專票這個。開多少專票?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,二季度貨物類開票:21778.22(不免增值稅),6460(免增值稅);服務(wù)類開票:11881.19; 貨物類未開票:66949.43;服務(wù)類未開票:12595.05 ;這些都是稅前的一個銷售額,貨物類增值稅是:887.28,服務(wù)類增值稅是:244.76,增值稅未達到增值稅45萬的一個銷售額,這個怎填寫申報表呢?
在稅務(wù)局代開了一張貨物類的負數(shù)發(fā)票 這個季度不會再開貨物類的票了 但是會開服務(wù)類的票 稅已經(jīng)退了 這個季度的企業(yè)所得稅和增值稅怎么申報
老師好,我公司是裝飾工程公司,之前核定稅種的時候增值稅只核定了服務(wù)勞務(wù)類,未核定貨物類,但是現(xiàn)在開具了貨物類發(fā)票,報增值稅的時候顯示您是服務(wù)類企業(yè),報不過去,應(yīng)該怎么辦呢
老師,個體戶開了服務(wù)類的發(fā)票,但是報增值稅的時候服務(wù)類那一欄是灰色的,可以直接把服務(wù)費開票金額填到勞務(wù),貨物那一欄申報嗎,都是免征增值稅,
老師,現(xiàn)在是不是小規(guī)模納稅人今年不交增值稅,我們開銷售貨物,和開服務(wù)類的發(fā)票都不交嗎?
晚上好。年度匯算清繳無票支出調(diào)增,是填寫a105050哪一欄呢
住房可以二次抵押嗎利息多少
為職工理發(fā)支付理發(fā)師費用合計3920,其中需代扣個稅640,我3月份掛賬:借:應(yīng)付職工福利3920 貸:其他應(yīng)付款xx 3920 4月份第一筆做代扣個稅640,代扣640是和本月員工個稅1000一起在稅務(wù)申報,銀行扣款合計1640元,第二筆支付理發(fā)師費用3300,請問這兩筆分錄怎么做賬,把其他應(yīng)付款沖掉
會計檔案需要一個完整的會計年度嗎?例如我1-3月份都是紙質(zhì)檔案,4月份改成電子檔案,這樣可以嗎?
點擊下載任務(wù),顯示備案中,要多久完成,最右邊備案完成要不要點擊,還是自動完成
老師,納稅調(diào)增是填寫a105050表的45欄其他嗎
會計檔案需要一個完整的會計年度嗎?例如我1-3月份都是紙質(zhì)檔案,4月份改成電子檔案,這樣可以嗎?
老師,我們公司掛靠別人公司做了項目,現(xiàn)工程款到賬了,有什么好的方法把工程款扣了管理費后,到我們公司賬上?
為職工理發(fā)支付理發(fā)師費用合計3900,其中需代扣個稅600,我3月份掛賬:借:應(yīng)付職工福利3900 貸:其他應(yīng)付款xx 3900 4月份第一筆做代扣個稅640,代扣640是和本月員工個稅1000一起在稅務(wù)申報,銀行扣款合計1600;第二筆支付理發(fā)師費用3300,請問這兩筆分錄怎么做賬,把其他應(yīng)付款沖掉
老師,辦理新公司公戶需要什么資料啊
沒有專票,全是普票。
這張表是這樣
=6460%2B21778.22%2B66949.43 你給是不含稅吧,那這個填寫10欄貨物,=11881.19%2B12595.05 這個填寫服務(wù)10欄,免稅額是按3% 自動生成忽略就可以,
6460是免增值稅的貨物類,也和那個21778.2+66949.43填寫一起么?那第3張表減稅項目啥的,就不填寫的嗎?
你好這個合計沒有超過45萬可以不用填寫,你可以問下你稅局口徑,我之前問稅局,回復(fù)這個,要是你們地區(qū)需要單獨填寫,那這個其他免稅填寫6460 和減免表下面免稅1列=3列=6460 那這個小微企業(yè)免稅填寫,=21778.22%2B66949.43
老師,結(jié)合前面的數(shù)據(jù),這兩張表您看怎么填呢,我填寫的不合適,最后按照1%的稅額的話,增值稅額是1132.04,雖然是不需要繳納!
不需要填寫, 這個不需要交稅,這個出來免稅額是按3% 你忽略就可以,這個減免表不交稅不填寫
老師,二季度虧損,填寫企業(yè)所得稅那張表的時候,利潤總額是填寫-166495.91,還是填寫把第一季度繳納的企業(yè)所得稅4641.57加上,利潤總額填寫-171137.48
填寫本年累計數(shù)利潤總額1-6月,
那就是填寫這個利潤總額是吧-166495.91,
你那個是本年累計數(shù)就填寫那個,