同學你好,是的,免增值稅的,服務類的3%稅率的是免的,5%稅率的如果與3%稅率的收入季度不超過45萬元的,就免增值稅,如果與3%稅率的收入加在一起超過了45萬元的,這個5%稅率的發票,就全額繳納增值稅了。
現在小規模納稅人免增值稅的額度是多少的,季度和年度,如果小規模納稅人開得是專票,是不是都得交增值稅
老師,我們是小規模納稅人,二季度貨物類開票:21778.22(不免增值稅),6460(免增值稅);服務類開票:11881.19; 貨物類未開票:66949.43;服務類未開票:12595.05 ;這些都是稅前的一個銷售額,貨物類增值稅是:887.28,服務類增值稅是:244.76,增值稅未達到增值稅45萬的一個銷售額,這個怎填寫申報表呢?
老師,個體戶和小規模納稅人今年開票不管是服務類還材料的,稅率是不是都按1%來開。
老師今年4月份不是出了新政策小規模納稅人可以開零稅率發票嗎、是不是就意味著小規模納稅人都不用交增值稅了
老師,現在是不是小規模納稅人今年不交增值稅,我們開銷售貨物,和開服務類的發票都不交嗎?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求