第二季度1.2藍第一列填寫140 開的1%的嗎 主表應納稅減征額和減免表填寫140*2% 第四季度第一二列填寫-140 主表應納稅減征額和減免表填寫-140*2% 1.2藍第2列填寫140 開的1%的嗎 主表應納稅減征額和減免表填寫140*2%
我們公司是小規模納稅人,我現在要申報第三季度季報,我在9月份開具了三張普通增值稅發票,后來因為業務有變,我在10月份沖紅字發票了,但是我登錄電子稅務局,增值稅表單自動生成的不含稅銷售額是7.8.9三個月之和,加上9月的發票,就超過30萬了,需要交增值稅,但是9月發票,我在10月沖紅字了,怎么樣申報才能讓第三季度不用交增值稅呢?
小規模納稅人7月份代開了140萬的貨物類專票 然后10月份去稅務局沖紅了 因為征收品目不同不能直接抵稅 選擇退稅后重新代開為同等金額的服務類 那么我三季度 四季度增值稅具體怎么申報呢
請問下7月份代開了140萬的貨物類專票 然后10月份去稅務局沖紅了 因為征收品目不同不能直接抵稅 選擇退稅后重新代開為同等金額的服務類 那么我三季度 四季度增值稅具體怎么報呢 沒有其他收入了 請具體一點
公司8月份升為一般納稅人,一直開的是服務類專票。11月開具專票金額606341.09,紅沖了小規模時期的免稅普通發票金額-37400和3%的專票金額-12748.43,現在申報11月增值稅申報表怎么填寫? 1主表保存提示第8行要等于第9行和10行之和,開的是服務類發票怎么填寫呢 2附表三需要填寫嗎?不涉及差額征收,但是不填寫申報時候又提示要填寫,不然申報不上。
老師您好,我們是小規模納稅人,7月份去稅局代開了一張價稅合計為2萬元的專票,于8月份紅沖了;做賬的時候忘記做這張紅字發票,三季度報稅的時候代開金額那一欄忘記扣減紅字發票金額導致收入不對,申報表不對,請問老師現在要怎么處理好一點?要更正申報?還是等匯算清繳?還是在四季度把紅字發票補做?
老師,請問一下比如社保一月1200,公司全部承擔,發到手4000元,申報個稅那工資薪金收入一欄填多少?
老師,單位名下的一輛電動汽車買價是10萬,已經計提折舊6000元,賣給個人了,不含稅金額是3萬元,稅額是0元。像這種情況的話,涉及的分錄是咋寫呢。后續會涉及到哪些稅務處理呢
工地上的挖掘機加油費記到哪個科目?
月底的最后一天建議開發票嗎
老師,客戶用他們公司員工的個人卡向我公司對公賬戶匯貨款22萬元,出了個代付款證明,蓋的他們公司的章,按的手印該員工簽名,還有身份證,但是代付款證明只有掃描件,原件不愿意給郵寄,能入賬嗎?私轉公22萬這么大錢有金額限制嗎?
老師公司支付臨時工的工資,能法人先支付然后走報銷嗎?
月底最后一天可以開發票嗎
收到這樣的發票能用嗎
老師,我們是建筑公司,項目上面發生的食堂生活費,繳納的合同履約保函費用計入什么科目啊
您好,好的,上面2分錄寫在2025年4月里,24年利潤表管理費用減少43000,負債表的其他應付款減少43000,未分配利潤增加43000, 老師您這個是24年賬不動,我想修改24年的賬,我上午把24年財報和季報已經修改了,左右都是修改,想把24年分錄重新調整下,修改24年財報和季報,老師您在受累幫我調整下24年賬上的分錄
你好 我想問一下 我因為是代開嘛 然后紅沖時退稅 重開時繳稅對不對 那申報表預繳金額那里是不是也是填一正一負
第二次是開的服務費吧,如果是服務類的話,他直接對充不了,為什么讓你退稅,就是因為它對沖不了,才讓你退稅,然后再重新開再交稅。
那我四季度申報表預繳稅額那怎么填啊
第四季度第一二列填寫-140 主表應納稅減征額和減免表填寫-140*2% 1.2藍第2列填寫140 開的1%的嗎 主表應納稅減征額和減免表填寫140*2%
我問的是這個怎么填
本期預繳稅額 我已經繳過稅不是應該填進去嗎
預繳的,讓你稅務局那邊填寫,你自己填寫不了的,需要那邊給你維護一下。
負數我自己能填寫嗎
倒數第二列預繳的稅款你填寫不了
我是說收入那里的金額我自己能填負數嗎
可以 收入那里可以填寫負數。
不可以直接更改三季度申報表 四季度正常填嗎 紅沖的是三季度的票
不可以的,因為你紅沖是在十月份,你在第三季度的時候根本就沒有紅沖。
太煩了我本來這個月可以沖的 貴州那邊搞數據遷移 對方就提供不了紅字信息表出來
那只能你們這邊填寫的時候麻煩一點。
甲供工程 我們提供輔料 開發票給開錯了 開成貨物的了 應該開成服務的對不對 那現在都開出來可以不紅沖了重開嗎
需要紅沖然后再重新開,要不你這不,不重新開的話不就多開啦。
這種對我們會有什么影響嗎
你好,對你單位沒有影響的。