同學你好 這個合并工資之后要交
我公司給每位員工充值餐費300-500元(充值到公司附近的幾家餐廳帳戶上),由餐廳給我公司開具餐飲費發票,每月做進了職工福利費,上面的這筆餐費300-500元,員工還要不要交個人所得稅?
問題1公司位置較偏僻!我們午餐每人20元標準,有時候不到20 ,這樣不發給個人了!由同事統一從飯店訂購員工餐!由員工持飯店定額發票來報銷!老師我附上員工餐費規定標準,和發票,這樣能做到福利費里面嗎? 怎么做才穩妥 ? 我們平時招待太多了!這塊 問題2市場開發人員每天40元誤餐補助,做到工資表里面發放!申報個稅收入時,這塊不用申報了吧!誤餐補助免稅的吧!
老師,有項業務是這樣的,問中間的餐飲管理公司怎么交稅? 一個央企制造業,每月給員工500元生活補貼,給付方式是給員工辦一張虛擬卡(500元),員工到央企企業里面的個體戶(面館,奶茶等消費),央企招標了一個餐飲管理公司來管理這些個體戶,每月從個體戶的銷售額里面抽2個點作為管理費,月底央企將個體戶的銷售額支付給管理公司,管理公司扣除2個點后支付給各個個體戶,管理公司是一般納稅人,要開票給央企,但個體戶不開票給管理公司,問管理公司怎么稅收籌劃?
我們是餐飲公司,每個月就會有員工餐(員工福利);以前做內帳的時候當期的直接進當期的費用。現在要經過“應付職工薪酬-員工福利”,正常是交企業所得稅的時候可以稅前扣除嘛。但是這個員工餐也沒有票,也不能稅前扣除啊,那還經過“應付職工薪酬”中轉一下的意義在哪兒呢
就是我們公司員工每人每月有五百的餐補,老板要求不計入工資總額里,我們公司直接公賬打款到食堂餐飲公司的賬戶上他們自己去充值,這種需要繳個稅嗎,可以直接借:管理費--福利費 貸銀行存款 嗎?
老師,我24年年底有些費用暫估了。現在發票一直收不回來。我現在匯算清繳需要調增,那25年還需要把多暫估的費用再做賬調回來嗎?
老師 請教:現在都要求企業交工會經費了嗎
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結果發現,銷售發票數量開來9990斤,但是金額券開完了,統計進銷發票的數量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
不是直接發給員工的,是充值到餐廳的錢。
這個不交了 不用合并工資