你的代開發(fā)票的銷售額填沒呢?
某公司為小規(guī)模納稅人,某月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)本月購進(jìn)商品200萬元,支付運(yùn)費1萬元。 (2)本月銷售商品100萬元,收取運(yùn)費3萬元,商品加運(yùn)費開具增值稅普通發(fā)票。 (3)本月銷售商品30萬元,去稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票,開票時稅款已預(yù)繳。 (4)本月開產(chǎn)品發(fā)布會向參會人員贈送商品,商品售價20600元。 要求:請計算該公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額及應(yīng)補(bǔ)(退)增值稅稅額,并填報增值稅納稅申報表,
小規(guī)模納稅人銷售額不足45萬,普票免稅 代開1%專票稅額900元 ,稅費已預(yù)交。填申報表主表時,稅費900元,預(yù)交900元,需補(bǔ)增值稅額0元。 填附加稅表時,增值稅額系統(tǒng)默認(rèn)為是0,增值稅額手動修改為900元,把預(yù)交的附加稅額31.5元填上,報表過不去,不能保存。 需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人,本月開專票25萬元,根據(jù)增值稅免征政策,小規(guī)模季度銷售額不超過45萬元可以免征增值稅,但是因為開的專票,專票不管什么情況都需要繳納增值稅,那么附加稅呢?根據(jù)財稅12號文,小規(guī)模免征附加稅范圍擴(kuò)大,小規(guī)模季度銷售額30萬元內(nèi)免征附加稅,那么,我想問下,因為25萬元都是專票,在30萬額度內(nèi),可以免征?還是說延續(xù)增值稅那個 專票不管什么情況都需要交稅,附加稅也是專票不管什么情況都需要交稅?不知道我表述清楚沒,謝謝
請問小規(guī)模納稅人這個季度收入50萬元,那增值稅及附加稅申報表的(四)免稅銷售額這欄要填45萬元嗎,還是填0元,目前(四)免稅銷售額這欄的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動生成的開票金額40萬元。請問(四)免稅銷售額這欄的數(shù)據(jù)要怎么填
老師 請問一下為啥我申報增值稅的時候 系統(tǒng)帶出來的表預(yù)交增值稅是三千多呢?我們是個體戶 第一季度就代開了五萬多的發(fā)票 增值稅和附加稅我們總的才交了576.65元,季度沒有超過30萬的開票額,然后表上顯示我們預(yù)交了3108.43元,這是啥原因呢?我要不要把預(yù)交金額改成實際繳納的增值稅金額
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負(fù)面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權(quán)益法時,為什么要調(diào)整之前的賬面價值,另外長期股權(quán)投資-成本和長期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
中級考試,4個月時間考三門,來的急嗎
你好,當(dāng)月計提增值稅200元(次月15號交),請問會計分錄是: 借 稅金及附加,貸 應(yīng)交稅費–增值稅 借 應(yīng)交稅費–增值稅–轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交稅費–未交 是不是這樣呢?如有錯請明示
老師你好,我想問一下這個題目第二問追加投資變成權(quán)益法時,為什么要調(diào)整之前的賬面價值,另外長期股權(quán)投資-成本和長期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
我不是公司的員工,我可以去銀行辦理U頓嗎?用我的身份證辦會不會又什么風(fēng)險
請問競業(yè)限制中的補(bǔ)償金,補(bǔ)償金是員工工資平均的30%。 比如我基本工資5k,績效等5w,這個平均工資取5k還是5w