您好 正數 負數抵消后 銷售額為0 不需要繳納增值稅
小規模納稅人季報,填寫增值稅申報表,這個季度普票不含稅金額開了十萬,專票不含稅金額開了5萬,那我15行,本期應納稅額填寫多少
老師,小規模納稅人季報在增值稅季報里面填寫的是季度的不含稅銷售額對吧?那這個表格我填了不含稅銷售額,下面自動計算出來的應納稅額合計不對呢?本季度代開了2000000的專票
小規模納稅人上個季度開的1500元專票三個點,這個季度開了一張紅字不含稅-1456.31,稅額-43.69,和一張藍字不含稅1485.15,稅額14.85,這個季度就開了這兩張發票,增值稅申報表怎么填呢?增值稅專用發票不含稅金額填多少?本期應納稅額填多少?本期應納稅減征額填多少?應納稅額合計多少?
小規模本月開增值稅專票1%,不含稅572277.22,稅額5722.78。含稅578000。請問稅務申報,增值稅納稅人申報表(小規模納稅人),欄次1,2的金額填寫多少? 表4增值稅減免稅額申報表,本期發生額,本期實際抵減稅額哥應該填寫多少?
小規模納稅人,1-3月開票不含稅金額1460883.99元,稅額14608.84元(1%)。填增值稅申報表,本期應納稅額顯示43826.52元(3%),增值稅減免稅申報明細表怎么填,本期發生額和實際抵減稅額分別填多少
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
應該還可以抵扣增值稅28.84
可以填本期應納稅額0,本期應納稅減增額28.84,應納稅合計-28.84。是這樣吧?
不是的稅額也是零 一個正數 一個負數 不是抵消了么
三個點開錯了,開了紅字,在開了一個點,沒抵消多交了稅
本期應納稅減增額28.84,應納稅合計-28.84。 不是正負抵消么? 可以把您發票截圖我看看么