你好需要做賬,做銀行一借,一貸,相互抵消,但是明細賬上還能體現出往來發生了
老師,您好 我想問下跨月的增值稅專用發票已抵扣,由于信息錯誤需要沖紅重開。 那么處理起來,購買方與銷售方分別需要怎么處理沖紅及報稅呢,購買方報稅的進項稅額轉出是否需要去稅務局,還是怎么申報呢。 請老師給我給我一個詳細的解答,謝謝
您好!老師,付款時,由于對方賬號錯誤導致的金額退回,同一筆金額進出相互抵銷,是否需要賬務處理吖?謝謝!
老師,您好,請問我們公賬收了一筆3960款,對方也是對公付的,但由于情況特殊,當時課程交付出了意外情況,客戶情緒比較大,要退款,我們員工緊急墊付給了對方個人,現在這筆賬怎么處理呢,以及員工只能走報銷的方式對嗎?或公司私卡轉員工?公賬那筆一直做預收賬款嗎?請老師指導,謝謝
老師您好!我咨詢一下: 我們是一家公立醫院,去年最后一天我們用財政資金支付了一臺設備1萬元,因對方原因被退回到我們零余額賬戶,又因系統原因未顯示該筆款退回! 今年才發現這筆錢未支付,財政要求我們必須將此款退回金庫,重新下達項目資金,再行支付! 去年的賬務處理: 財務會計:借:零余額賬戶用款額度 貸:財政撥款收入,同時借:固定資產 貸:零余額賬戶用款額度 預算會計:借:資金結存—零余額 貸:財政撥款預算收入。同時借:事業支出—財政項目撥款支出 貸:資金結存—零余額 那今年我應該怎樣進行賬務處理呢?去年那邊怎么調賬?謝謝!
老師,您好,公司上月開具了一張發票,已經計算增值稅,由于賬號數字錯誤,這月需要紅沖,然后再開具相同金額的發票,會影響這個月的銷項稅額嗎?會計分錄怎么處理,謝謝!
公司收到10萬承兌,找機構扣掉900后到原戶,這樣原戶到款的金額就和開票不一致,會有900的差,900的差該怎么處理
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
謝謝老師!老師,裝修公司,幫客戶購買空調,借方是原材料還是設備呢?謝謝!
如果說你只是幫別人代買的,那你肯定是,比如說你花出去5000塊錢,然后呢,在跟客戶要5000塊錢,其實也是一借一貸,就和你剛才做賬的那個那個格式是一樣的。
謝謝老師!空調是整個裝修工程中購買的其中一種。我弄不明白,借方是用那個會計科目。謝謝!
意思就是說你買這個空調,你貸銀行存款花出去了5000塊錢,那你的客戶肯定還要轉給你啊,你就這樣掛就行,你就掛個其他應收款就行,就是用這個往來科目,然后憧憬一下,或者是你就直接借銀行存款,貸銀行存款,然后我就沖掉了,就沒有了。