借固定資產 應交稅費應交增值稅進項 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅銷項
我司主營業務:車輛租賃。我司在11月向4s店采購100臺車輛,支付了5%的訂金。同時,4s店也已經開出機動車發票。因我司資金緊張,需要進行籌資。在11月底,我司用11月采購的100臺車輛與金融機構A簽定了融資性售后回租合同(A為出租方,我司為承租方。合同規定:A在11月底,把融資款直接轉給4S店。12月起,我司應每月向A付每月本金+利息)。 現狀:我司要求,收入與成本配比,在車輛未出租前,不能入固定資產,不能提折舊,也不能把折舊轉為成本。現在這批車又售后回租了,涉及到固定資產清理,請問老師,該如何處理呢
請問老師,4S店公司有臺試乘試駕車,公司一直放在庫存里了,現在把試乘試駕車轉固定資產,發票也開了,怎么做賬務處理
老師,您好,我們公司汽車4s店,固定資產試駕車帳上比實際多2臺,原因是把試駕車買給了個人,過了戶,沒開票,沒有憑證入賬,就一直掛著在攤銷。現在應該怎么處理,賬上和實際一致?
老師好,我們公司是4s店,一般納稅人,試駕車入了固定資產,原值96785.4,折舊11287.22,固定資產清理科目月85498.62,現在賣了93000元,這個賬務怎么做,增值稅怎么算,稅務申報表怎么填,請老師給出詳細分錄,和申報表的具體填法,謝謝
老師你好,我們是4s店,貸款進車 借,庫存商品 貸,銀行存款 我們把這臺車開票試乘試駕車怎么 借,固定資產 應交稅費 貸,主營業務收入 我們又用這臺車貸款 貸款金額,直接劃撥到,貸款賬戶,怎么做賬務處理
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
用了以前年度損益調整科目,當月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關系對不上的,需要調利潤表嗎。還是不用調,對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
不對吧,購車時已經做進項了,現在做試駕還走進項,重復了
你自己開的了機動車發票給你自己不是嗎
是啊,自己給自己
屬于銷售了,為什么還進項呢
你是收到的一方 也是銷售的一方 所以進項 銷項都有