借,固定資產 應交稅費 貸,主營業務收入 應交稅費 貸款借銀行貸款 貸長期應付款
公司貸款購入了一臺車。 收到了購車和服務費發票 現金支付了購置稅 。預付了一部分費用 剩下部分貸款。分錄 借固定資產(服務費、購置稅、車價) 增值稅進項 貸:銀行存款(部分車款) 庫存現金(購置稅) 長期借款(車貸款部分)分錄對嗎。每個月付給4S店 貸款金額加利息是3800 這個分錄怎么做。
老師好,我們是汽車4s店的。我們當時有一臺車入庫做了,借庫存20萬,應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項)2.6萬 貸預付賬款22.6。現在我需要把這臺車轉為固定資產,我應該怎么做?
老師,請問公司貸款買車,貸款內容包括車款+買車的購置稅款,以前購置稅款是直接現金給我們的,但是現在貸款公司,先把錢打給4S店了,然后4S店,在把購置稅的款,對公打給我們,這筆款我們也不用還給4S店,以后都現金直接還給貸款公司就行,其余的車款也是每月現金支付就行,不用進賬。等發票和購置稅單到了,我就先1、借現金,貸其他應付款法人(車款全款加購置稅款),2、直接借固定資產車款+購置稅款,借應交稅費增值稅,貸現金,但是是現在4S店對公給我打了購置稅的款,這個款我怎么做賬那
老師,我們是4s店分期貸款購買一輛試駕車,月月還貸。我應該入固定資產。借:固定資產,進項,貸賬主營業務收入,銷項。可是月月還貸的金額怎么辦
老師好,我們公司賣舊車,怎么做賬務處理呀,已經收到對方付給我們的車款了,我們購買這臺車的賬務處理是,借:管理費用~車輛使用費 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸:銀行存款
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
沒到銀行, 這臺車本身就是貸款回來的, 入固定資產又貸款了, 貸款的錢到了貸款的那個賬戶
你好,銀行存款改成預付賬款或是其他貨幣資金
借,預付賬款,貸款公司 貸,短期借款 是,這樣嗎老師?
按月還貸款?還一年的嗎
貸幾個月
可以可以這么做的