變賣開票 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進(jìn)項按13%
老師,我們公司的車輛買保險,當(dāng)時是借營業(yè)費(fèi)用-車輛費(fèi)用,應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項)貸銀行存款。這個錢付錯了,退回如何處理,怎樣做分錄
老師,庫存現(xiàn)金支付的車輛維修費(fèi),對方給我們開了專票,會計分錄用不用先記入應(yīng)付賬款,再轉(zhuǎn)入庫存現(xiàn)金,還是直接 借 管理費(fèi)用-車輛維修費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額 貸 庫存現(xiàn)金
公司能做租車業(yè)務(wù),但車本是別人的。收入后借:銀行存款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增價稅 2. 發(fā)給車組費(fèi)用 借:主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi)還是(其他應(yīng)付款) ,借:管理費(fèi) ,貸:銀行存款 我們只是拿他車來租出用,拿管理費(fèi)。 賬務(wù)對嗎
老師好,我們公司賣舊車,怎么做賬務(wù)處理呀,已經(jīng)收到對方付給我們的車款了,我們購買這臺車的賬務(wù)處理是,借:管理費(fèi)用~車輛使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸:銀行存款
解析: 一家公司給我們公司打款: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款或應(yīng)收賬款——打款公司 公司用這筆錢買了一輛車,落戶在我們公司 借:固定資產(chǎn)-車 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 使用過程中,計提車的折舊 借:管理費(fèi)用等科目 貸:累計折舊 這輛車又過戶給了給我們公司打款的那家 先進(jìn)行車的價值清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn)清理 借:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款——打款公司 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn) 老師幫我看下這個分錄清理時的是不是有點問題?貸方應(yīng)該是固定資產(chǎn)吧?
調(diào)整22年制造費(fèi)用的折舊多計提2000元如何沖減調(diào)平,制造費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了
年報是按審計后的數(shù)據(jù)申報嗎?同第四季度數(shù)據(jù)不一樣,有沒有關(guān)系
老師,請問什么人需要交耕地使用稅了?
老師,企業(yè)是認(rèn)繳的兩個股東各持25萬,共50萬,沒有實繳,有未分配利潤,然后,減資了,剩20萬認(rèn)繳注冊資本,其中一個股東撤股了,就剩一個股東了,這樣減資有風(fēng)險嗎,屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?需要交什么稅嗎
個體營業(yè)直銷怎么年檢
自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品能開專票嗎
醫(yī)美行業(yè),開票的稅率是多少
一個公司固定資產(chǎn)比例達(dá)到多少,算不正常
二手設(shè)備折舊多少年了
原價 折舊 清理 27049055.59 25894710.65 1154344.94 在資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填寫麻煩老師告訴我一下謝謝
謝謝老師,我們還沒開票,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 ,可以不?開票之后,借:其他應(yīng)付款 貸:營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項稅額
你好,不管是否開票都是一樣的處理。