你好,這個沒有比例,只要低于你的收入就行。
老師,想問一下,我知道我企業(yè)收入多少,然后我們是按一個比例計算交稅的,有差額的話,就暫估成本,想問一下成本計算是怎么推算的?就是比如收入是1256804.25,按比例0.4%計算,成本應該是多少?
老師您好!我想問一下暫估成本一般按多少比例來暫估的?
你好,老師,我想問一下,成本有暫估入賬的嗎?
老師,您好!我們是技術(shù)服務(wù)行業(yè),暫估時,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應付賬款——暫估應付賬款,想問一下老師暫估時摘要寫什么啊?
老師 你好我想問一下 暫估進項稅暫估少了 要怎么調(diào)賬呢
老師,處置庫存長期積壓的備件材料,應該如何做賬務(wù)處理
請問,個人(股東)借款給公司用,公司是否一定要給個人利息
老師一般納稅人建筑公司可以開普通發(fā)票嗎
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致
煙花公司的包裝設(shè)計費20000元,是先做預付賬款里面還是做一筆銷售費用呢?還是計入包裝原材料成本內(nèi)?
老師,紅沖發(fā)票時當月有了可退增值稅稅額,掛在應交增值稅借方。老板放棄退稅了。這樣的話怎么做分錄?
請問老師24年12月開了張專票,現(xiàn)在客戶退貨要開紅字發(fā)票,但本月沒有銷賬,會導致本月銷項為負數(shù),請問處理申報和退稅嘞?
老師,我們有個供應商,他們家有兩個抬頭,我們老板付預付款的時候,付到A抬頭上了,現(xiàn)在要開發(fā)票了,能用B抬頭開的發(fā)票嗎?
老師請問,有同事報銷沒有發(fā)票做賬如下. 借 管理費用 所得稅費—企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 應交所得稅—企業(yè)所得稅 這么做對嗎?那我們公司實際有虧損不用交,那年底這兩個科目怎么處理?
老師,我們公司4月公積金沒有扣款成功,顯示待處理,是因為賬戶沒錢了嗎,還是繳存地點是柜面,要去線下處理
低于收入就可以了?不含稅收入
你好,對的是的低于不合理。
那后期對方開票給公司的話,是按暫估的成本開票,還是他那邊隨便開都可以?
好,按實際價格來開發(fā)票的。
是合同價嗎?還是價稅合計的?
你好,價稅合計的發(fā)票給你開的是價稅合計。
哦,那我有點明白了,我以為我暫估多少對方就要開多少回來
你好,不是的,這個暫估本來就是大體估算的意思。
好的,謝謝老師,因為從來沒怎么做過暫估?所以不怎么了解
不用客氣,工作愉快。