你好,是的,直接可以抵扣
進項稅額加計扣除怎樣申請 是直接扣增值稅的時候填列還是需要通知稅局的認定才能填寫加計扣除
老師,增值稅加計扣除申請表填寫了金額以后,是可以直接抵扣銷項嗎
您好,我單位加計扣除可以抵10%,增值稅應交稅額5800元,進項抵扣3100,請問該怎么填寫這個表格
老師,請問旅游業差額扣除填寫增值稅申報表主表收入是填寫扣除后金額嗎
進項專票不抵扣的話,是不是直接不勾選就可以了?在增值稅申報表附表二中的待抵扣進項稅額中需要填寫嗎?
查賬征收的個體戶,注銷時會被查賬嗎?
老師您好,有個問題想請教,甲方是建設方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價合同),合同約定水電及鋼材由甲來供,同時甲按照合同約定價格給乙方開票,抵頂工程款,請問甲方從購買水電鋼材,到給乙方開票的會計核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請問我如何記賬?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億?,F在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
我這個月報8月的稅的時候忘記填寫加計扣除表,剛才作廢更正申報了,但是并沒有遞減增值稅銷項,這是怎么回事?
你好,填附表四,會在主表的19欄應納稅額體現
我之前在沒有填寫附表4的時候,進項稅是5000,銷項稅是2000,留底3000,不用繳納增值稅,但是今天填寫完以后還是這樣的數字沒變
你好,不用繳納,就不會進行抵減,只有在有稅額的情況下才可以