你好,同學。增值稅是扣除后金額
生活服務差額計征旅游業,這個主表,要填寫哪里?填寫的數據是減去扣除項目差額后的數據,還是收入的數據?
老師,增值稅加計扣除申請表填寫了金額以后,是可以直接抵扣銷項嗎
老師您好,請問今年申報第三季度申報表,提前加計扣除研發費用填寫主表研發費用扣除表-本年累計金額如何填寫。是填寫實際的研發費用金額還是乘以加計扣除比例金額?
小規模旅游行業,差額征稅,比如全額50萬,扣除額30萬;怎么做賬?申報增值稅時,主表上面是填差額后的收入吧?
老師,請問旅游業差額扣除填寫增值稅申報表主表收入是填寫扣除后金額嗎
老師,請問工商流程已經走到換證這一步了還可以撤銷嗎?
某公司投資了一家A公司,該公司以存貨入資,現在入資他們實際又沒有存貨,她做的資產評估只是別人放在她那里的庫存,即使他們有庫存入資,是否也要視同銷售,要開具銷售發票,他們沒有進項抵扣,要交增值稅和所得稅,對嗎?
11300*1.13*15%為什么*15呢
書上說:增值稅專用發票、機動車銷售統一發票、海關專用繳款書、稅收繳款憑證上注明的金額或價款為不含稅銷售額。 為什么增值稅專用發票是不含稅的呢?我看到的都是含稅的呀。發票上有注明稅是多少
會計學堂全盤真賬實操后邊的做賬實操做完是正常的,但“報稅實操”已經報了稅了,后邊的進度怎么回事?
老師廣告制作在哪個大項里面
老板昨天給我一張小票讓我對公開發票 我們現在缺費用票,我是給他報銷還是不管就做費用票
提供鑄件毛坯粗加工,收取加工費,是不是開具勞務-加工費
這道題應該選擇300萬還是500萬
b.c公司共同經營一個項目,在a公司運作,b投資13萬,c公司投資15萬,投資用于支付貨款?,F在凈利潤為-50萬,收入150萬,費用發生100萬(b公司支付80萬,c公司支付20萬),現清算利潤,按共同分攤模式。 1.b應承擔的虧損=50萬/2=25萬-13萬=12萬 c應承擔的虧損=50萬/2=25萬-15萬=10萬 計算是否正確 2.各公司支付的費用是否要計算在投資款里,理由是什么?
老師,發票上顯示差額征稅2200,一共開了4064,附表和主表這樣填對嗎
你這里填寫沒問題,
這個是主表
沒問題,填寫正確的
開具的免稅票,主表收入填寫這個數對嗎
如果開具正常稅率的,填不含稅金額是嗎?
沒問題,正確 的,您這里