你好,納稅調整的數額是根據賬上的各個明細和比例計算的。
請問年報的報表中的利潤表,利潤總額是根據匯算清繳調整后的數據報的嗎?所得稅也是根據調整后數據計算出的所得稅報的嗎?比如,會計利潤100,所得稅25,匯算清繳后的應納稅所得額是120,計算出來的所得稅是30,那年報報表中的利潤表,根據哪個數據報?
企業所得稅年報申報表中的納稅調整增加額數據怎么來的
老師,納稅調整,調2022年年度企業所得申報表,調增收入,那我調數據的時候,是不是寫A105000納稅調整項目明細表 中的第30行?還怎么寫
調整22年企業所得稅年報,稅務柜臺修改主表稅收滯納金調整增加,請問我這邊自己修改財務報表應如何處理?我在利潤表中營業外支出中填寫了稅收滯納金數據,但利潤總額和所得稅主表數據就不一致了
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
@宋生老師,?但是票是22年的,入到25年不合適吧老師,金額也比較大
老師 固定資產 加速折舊的表 我上個月有4個固定資產 都想一次性加速折舊 我要填4列還是填總金額
我們是一般納稅人商貿公司,進貨含稅價36元,含稅售價40元,交了所有的稅之后能賺多少錢?
老師,供應商多給我們退了10元放在什么科目?
老師,個體工商戶能開對公賬戶嗎?
怎么計算?
必須要填納稅調整增加額嗎
這個是有就需要填寫的,沒有就不用調整。
我根據什么判斷有還是沒有?還有資產折舊攤銷,我是根據財報數據填嗎
你需要看一下你賬上的費用情況,比如說有沒有業務招待費、福利費等等。
折舊的數字根據賬上的情況填寫就行。
明細賬中有一筆123元的業務招待費,那么調增金額怎么
?招待費發生額的60%,和收入的千分之五哪個低扣哪個