你好 它屬于提供服務(wù)收入 現(xiàn)代服務(wù)
老師你好,小規(guī)模增值稅代開發(fā)票代開類型那一欄如果是應(yīng)稅服務(wù),那身板增值稅的時候這攔數(shù)據(jù)是不是應(yīng)該填寫在服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這里
你好 往外租有形動產(chǎn) 稅率為13% 為什么報稅是把相應(yīng)的數(shù)據(jù)填入服務(wù),不動產(chǎn),無形資產(chǎn)的欄次里?一般納稅人
#提問#老師,增值稅納稅申報表附列資料一,一般計稅方法里面為什么有13%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn),不動產(chǎn)不是9%嗎?
問:增值稅一般納稅人取得的財政補(bǔ)貼收入,與其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)的收入或者數(shù)量直接掛鉤的,應(yīng)按什么稅率計算繳納增值稅? 答:增值稅一般納稅人取得的財政補(bǔ)貼收入,與其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)的收入或者數(shù)量直接掛鉤的,按其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)的適用稅率計算繳納增值稅。
建筑勞務(wù)公司,填小規(guī)模增值申報表的時候,因為屬于建筑服務(wù)應(yīng)該把銷售金額填入服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)列,但是我提交以后,顯示我登記的是貨物及勞務(wù)增值稅納稅人。服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)為0,這怎么弄
簡述審計風(fēng)險模型,謝謝老師
老師,現(xiàn)在是不是基本都是拖欠工資的工作了?如果拖欠工資一個月還能干嗎?
老師,業(yè)務(wù)員的費(fèi)用票里邊有住宿,車票等,我是分開做明細(xì),還是一起做個差旅費(fèi),有的會涉及到稅金,是不是要分開做
老師:今天收到一份稅務(wù)稽查通知書,但根據(jù)提供的網(wǎng)址打不開。我懷疑是假的。但又不敢打電話給稅局確認(rèn)。這個通知書是發(fā)到郵箱里的。要怎么處理比較好。
老師好!咨詢下,公司 20萬的裝修合同,按照3、4、3比例分別付款、開票,會計賬務(wù)一般怎么處理比較好?是每次直接入費(fèi)用就好,還是考慮長期待攤費(fèi)用?
老師,招標(biāo)的時候投標(biāo)單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎
老師,我們充值加油卡,充值時借其他應(yīng)付款,貸現(xiàn)金。 加油時借銷售費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,但是現(xiàn)在每次充值有贈送該怎么做賬,比如充3000送150
賬上沒有實繳,公司減資股東需要交個稅嗎
上個月 做賬 借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款- 有進(jìn)項沒有勾選,本月可以調(diào)整分錄做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 這樣可以嗎?
老師,批發(fā)零售業(yè)的企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少呢?怎么計算?
那購進(jìn)不動產(chǎn)進(jìn)入哪個攔詞?
購入屬于進(jìn)項 附表二35藍(lán) 還有一個是不動產(chǎn)第九欄里面