您好,是的,您的理解非常正確
老師你好!我才接的賬發現以前的會計2019年的營業稅金及附加都沒計提,導致應交稅費是負數,我補計提可以嗎,一共有四萬多
老師,我看我們報表應交稅費是負數,然后我查明細賬查到都是附加稅,個稅的,做賬之前都是沒有計提,就直接錄了交稅這一筆分錄,是不是因為沒有計提所以導致應交稅金那里是負數,
老師,因為之前的會計印花稅都沒有計提,我是新接手的,這個月新做了一筆是借應交稅費印花稅,貸銀行存款,應交稅費是借方余額這種情況報稅怎樣處理?報表填不上負數。
老師,之前沒做過計提所得稅,我二季度才做計提所得稅為什么才做應交所得稅都有余額 然后我繳納記賬還有余額 我會計借貸和金額都是對的,就是應交所得稅余額負1分錢 導致我三季度查看應交所得稅這個科目的明細賬對不上 本年累計借方比貸方多一分錢不知道怎么回事
請問一下兩年前賬務,應交稅費是負數,這邊我查了一下明細賬是之前所得及稅印花稅沒有計提直接支付的,我現在要怎么給余額結一下
老師,光伏安裝服務公司的主營業務收入大部分是安裝費,業務提成費,要做成本結轉怎么做呢?
你好老師,我公司經營范圍上有勞務這一項,給對方公司開發票,問我們有沒有勞務資質,勞務資質就是哪個證書?
老師,我們只是一個111間房, 單間430左右的酒店,資產長攤3千多萬,這意味著近10年都盈利不了,一直虧損 房租38萬,工資社保28萬,能耗8萬,管理費20萬,其他雜七雜八2-3萬, 現在資產長攤3千多萬,負債3千多萬,注冊資本實收資本200萬, 老師,我們這種狀態怎么調,避免風險啊?
老師,母公司 A實投了1000萬給B公司,B公司沒有盈利,因為實收資本,所有者權益有380萬,現轉30%給C公司,以30元轉,然后A公司以380×0.3=114萬申報收入,這樣的方案可以嗎?有稅務風險嗎?
出納做工資表,財務經理審核報銷單和工資表應由誰找公司總經理和董事長審批,是出納還是財務經理?
請問這個進口消費稅是怎么計算出來的
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬,以后得退還這筆錢
請問老師,檢驗技術服務費期限是一年,我能按一年攤銷服務費嗎
外貿公司申請出口退稅要在每個月申報期內嗎?
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬
那我現在可以統一做在一起,做一筆計提分錄嗎,
您好,也是可以的,最好單獨區分