你好,可以補計提少計提的稅款?
老師你好!我才接的賬發現以前的會計2019年的營業稅金及附加都沒計提,導致應交稅費是負數,我補計提可以嗎,一共有四萬多
老師,我看我們報表應交稅費是負數,然后我查明細賬查到都是附加稅,個稅的,做賬之前都是沒有計提,就直接錄了交稅這一筆分錄,是不是因為沒有計提所以導致應交稅金那里是負數,
車船稅計提時: 借:稅金及附加 貸:應交稅費——車船稅 繳納時: 借:應交稅費——車船稅 貸:銀行存款 由于前手會計在繳納時做了圖中的賬務處理,沒做計提處理,導致目前“應交稅費~車船稅”余額在借方一直掛著賬沒法平,我現在補提可以吧???
老師,請問我接手一家公司賬,發現公司有留抵增值稅并且與賬一致,但是賬面上貸方還有城建教育附加稅,我可以直接調成負數稅金及附加然后沖掉附加稅?或者有可能是之前計提的附加稅當時有減免沒下賬,我現在應該怎么做好點
老師,請問下去年多計提啦稅金,那今年沒有業務,那我可以沖回多計提的稅金嗎?營業稅金及附加就會負數有關系嗎
鍍鋅廠的成本是幫別的公司加工收加工費,怎樣核算成本,也包括料工費嗎?
晚上好。年度匯算清繳無票支出調增,是填寫a105050哪一欄呢
住房可以二次抵押嗎利息多少
老師:租個人房子用于辦公室,3200一月,開發票,需要交什么稅?總多少稅錢?
為職工理發支付理發師費用合計3920,其中需代扣個稅640,我3月份掛賬:借:應付職工福利3920 貸:其他應付款xx 3920 4月份第一筆做代扣個稅640,代扣640是和本月員工個稅1000一起在稅務申報,銀行扣款合計1640;第二筆支付理發師費用3280元,請問這兩筆分錄怎么做賬,把其他應付款沖掉
為職工理發支付理發師費用合計3920,其中需代扣個稅640,我3月份掛賬:借:應付職工福利3920 貸:其他應付款xx 3920 4月份第一筆做代扣個稅640,代扣640是和本月員工個稅1000一起在稅務申報,銀行扣款合計1640元,第二筆支付理發師費用3300,請問這兩筆分錄怎么做賬,把其他應付款沖掉
會計檔案需要一個完整的會計年度嗎?例如我1-3月份都是紙質檔案,4月份改成電子檔案,這樣可以嗎?
點擊下載任務,顯示備案中,要多久完成,最右邊備案完成要不要點擊,還是自動完成
會計準則 購入土地印花稅計入無形資產成本嗎
老師,納稅調增是填寫a105050表的45欄其他嗎
老師你好!我們生產的產品耗用的材料比較多,在生產領用時我怎樣領用材料合適,以前會計都是直接成本,貸原材料,我認為是不是先領用再結轉
你好,領用材料的分錄是 借:生產成本——某某產品 貸:原材料?
老師你好!我以前是這樣做的。借:生產成本貸:原材料。借:庫存商品,貸:生產成本
你好,是針對上面的回復有什么疑問嗎
我有些不明白
生產成本轉庫存商品怎么做呢
你好,產品完工了,就從生產成本結轉到庫存商品 金額=生產耗用的材料%2B分配的人工%2B制造費用?
老師你好!那我以前都做錯 了,我以前做的是:借生產成本~直接材料,貸:原材料。然后又借:庫存商品~產品,貸:生產成本~直接材料等等
你好,那你可以把之前錯誤的紅沖,然后做正確的分錄?