可以 跨年的用利潤分配未分配利潤
請問下,小規模納稅人,19年度的附加稅計提多了,今年一月紅字沖減錯了,按照,借:主營業務稅金及附加,貸:應交稅費(城建稅,教育附加,地方教育附加,水利建設)這樣做了,20年每月計提的稅金及附加也有減免又陸續沖減,導致利潤表稅金及附加本年累計是負數,我該怎么重新做一個年初沖減的分錄呢,沒有以前年度損益調整科目。
老師你好!我才接的賬發現以前的會計2019年的營業稅金及附加都沒計提,導致應交稅費是負數,我補計提可以嗎,一共有四萬多
稅金及附加去年多計提了,今年沖銷掉,就200多點的費用可以不用以前年度損益調整,用營業外收入之類的哪個科目代替嗎?
老師請問一下去我去年多計提營業稅金及附加20萬元,稅務局說多計提了,今年怎么把它沖銷回來呢
利潤表稅金及附加季度的時候為負數可以嗎?去年多計提的城建稅,教育費附加,這樣小金額的幾百塊就沖今年的,本年本年的稅金及附加為正數,填負數可以嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那不影響當期的利潤表,就是未分配利潤增加啦!去年的匯算清繳已經做完,那這增加的利潤要怎么叫企業所得稅
不修改去年的,明年匯算清繳,納稅調增。
如果是收入多入賬,也是減少未分配利潤,明年匯算清繳的時候調減嗎?
你好是的對的,是這么做的