你好 你這個舊200多阿,可以不適用以前年度損益調整科目的
發現以前年度賬錯了,涉及損益類的科目用以前年度損益調整科目替代,那涉及稅金的錯誤怎么更改呢?稅金科目做相反分錄更改嗎?比如未來增值稅做錯了,比如城市維護建設稅錯了,城市維護建設稅是進到稅金及附加,稅金及附加也屬于損益類科目,是不是該用以前年度損益調整提代稅金及附加來改賬呢?具體怎么做比較好呢?
老師,發現去年計提一筆費用,借銷售費用貸其他應付款,實際這筆款是多計提的,現在要沖掉其他應付款,,要用以前年度損益調整嗎?如果用這個科目,報表就不平了,能調到營業外收入嗎?
老師,去年的營業稅金及附加多計提了怎么辦?要用以前年度損益調整科目嗎?
稅金及附加去年多計提了,今年沖銷掉,就200多點的費用可以不用以前年度損益調整,用營業外收入之類的哪個科目代替嗎?
以前年度損益調整,營業外收入,營業外支出,所得稅費用,稅金及附加的借貸方向代表什么?是什么性質的科目呀?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
那用什么科目調整?用稅金及附加的話就是負數了
這個你今年稅金及附加不夠的話,可以放到營業外收入的