你好,那可以不管了的
老師,去年處于開辦期,費用計入管理費用 今年1月份開始營業 第一季度的應納稅所得額,為負數 我申報第一季度所得稅時候,按1月份實際數據申報,是嗎? 不知道去年的開辦費,對今年第一季度所得稅申報,有沒有影響?
匯算清繳的時候,發現去年12有份未開票收入,現在6月份把它記入到去年的12月,未記入這筆收入之前當期的進項大于的銷項,不交增值稅和附加稅,我反結賬到去年12月份增加了這筆收入,這樣進項就小于銷項,需要交附加稅,我忘了計提附加稅,把更正的財務表已經報送了,現在我6月份去補提附加稅還是在1月份補提附加稅
老師,之前我的個體戶在還沒有啟用稅種的時候,有營業收入130多塊,去年12月份取得的,我現在報稅需要補申報上去嗎?去年12份取得的收入,今年7月才開始啟用稅種
老師,我們公司21年12月入職一個人,12月工資是6000。現在22年1月份申報去年12月的個稅,請問這個人需要繳納個稅嗎? 她說之前在別的公司沒有申報過個稅收入
老師,發現去年有漏記的收入,現在已補記在2022年12月份,補記收入產生的利潤為5674.55元,去年12月份所得稅季報后還有可彌補以前虧損2005.19元,但在今年5月份匯算時這2005.19元用于彌補以前虧損,就是這有了補記收入,這個2005.19在那個環節扣?
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅