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客戶已經在2月份認證了增值稅專用發票,因為某些原因,現在想讓我司沖紅此張發票,重新開具這張發票,那具體要怎么操作處理呢?

2021-09-18 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-18 11:22

你好 ;? ?客戶開紅字信息表。 你開紅字發票來紅沖處理 。? ?

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你好 ;? ?客戶開紅字信息表。 你開紅字發票來紅沖處理 。? ?
2021-09-18
你好,填寫在附表二的進項稅和轉出里面。
2023-02-28
你好? 作廢了發票了 你直接把待認證進項稅 做到 費用去 。到時收到發票 在體現 :借? 進項稅 借管理費用負數??
2021-01-12
你好你給他開負數發票 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發票填開】;四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發票內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發票即可。
2022-11-25
你好,十月份結應收賬款貸主營業務收入應交稅費, 12月份借應收賬款負數 貸主營業務收入負數 應交稅費,負數 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費。
2022-12-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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