發(fā)票丟失不是重新開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票的正當(dāng)理由
老師你好,我們給對(duì)方單位開(kāi)了一張專(zhuān)票,他們由于稅務(wù)系統(tǒng)升級(jí)發(fā)票認(rèn)證信息丟失,現(xiàn)在想要我們紅沖重開(kāi),但是這張發(fā)票已經(jīng)過(guò)了認(rèn)證期并且跨年,我們單位能紅沖嗎?具體怎么操作呢
老師,有個(gè)問(wèn)題咨詢(xún),銷(xiāo)售方開(kāi)給我們的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方要求我在開(kāi)票系統(tǒng)申請(qǐng)沖紅信息表,申請(qǐng)之前我需要他們給我們開(kāi)具一份說(shuō)明嘛,內(nèi)容是要沖紅哪份發(fā)票,什么原因要沖紅并加蓋公司公章給我,這樣的一份說(shuō)明嗎
我們開(kāi)給對(duì)方的發(fā)票需要紅沖,但是對(duì)方必須要我們先開(kāi)一張藍(lán)字發(fā)票給他們把票換過(guò)來(lái),才給我紅沖,交流了很久,我看流程也是得先開(kāi)紅字發(fā)票沖掉,在給他們開(kāi)藍(lán)字發(fā)票。他說(shuō)他們已經(jīng)認(rèn)證了,然后我在稅盤(pán)里發(fā)現(xiàn)可以直接紅沖,就開(kāi)具了紅字發(fā)票信息表,對(duì)方說(shuō)我們私自紅沖,可是我們后面也給他們開(kāi)了藍(lán)字發(fā)票,這個(gè)對(duì)公司有什么影響嗎?
老師好,供應(yīng)商給我們開(kāi)了一張專(zhuān)票,我們已經(jīng)勾選了認(rèn)證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯(cuò)了,又在開(kāi)票軟件里面開(kāi)了一份紅字信息表給供應(yīng)商,但是紅字信息表上面勾選了購(gòu)買(mǎi)方已抵扣,并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷(xiāo)了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報(bào)稅是顯示比對(duì)不通過(guò)。
老師您好,我們是購(gòu)貨方 現(xiàn)在有一張跨年發(fā)票金額開(kāi)多了,需要紅沖,可以只紅沖多余部分嗎? 因?yàn)橐呀?jīng)認(rèn)證了,需要我們開(kāi)紅字信息表給對(duì)銷(xiāo)售方。銷(xiāo)售方需要開(kāi)紅字發(fā)票嗎?(如果需要,開(kāi)了紅字發(fā)票要不要給我們呢) 怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,去年的一張手續(xù)費(fèi)發(fā)票沒(méi)有做賬里,我現(xiàn)在要做這個(gè)24年開(kāi)的手續(xù)費(fèi)發(fā)票,我怎么做分錄呢
老師,我公司有一筆無(wú)法收回的貨款,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳時(shí)需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整
老師您好!2024年開(kāi)了一張發(fā)票2萬(wàn)元忘記作廢了,業(yè)務(wù)也還沒(méi)發(fā)生,2024年也沒(méi)入賬,但申報(bào)增值稅了,現(xiàn)在想把這個(gè)增值稅退回來(lái),怎么申報(bào)呢?
記賬憑證和賬簿不是得保管30年嗎?為什么書(shū)上寫(xiě)著這題選10年
老師您好!如果從對(duì)公給法人個(gè)人銀行卡賺錢(qián)的話,除了工資以外,還可以怎樣轉(zhuǎn)?
匯算清繳資產(chǎn)總額怎么填寫(xiě)
老師,沒(méi)有明白差額征收全額開(kāi)票,稅額也按發(fā)票稅額確認(rèn)不是稅額確認(rèn)多了嗎比如開(kāi)票不含稅1000,分包款不含稅500等于只需要不含稅500的分包款交稅。但因?yàn)殚_(kāi)的是全額發(fā)票按1000的稅率算的,這樣按發(fā)票的稅額確認(rèn)稅費(fèi)不是確認(rèn)多了嗎
請(qǐng)問(wèn),一般納稅人賣(mài)掉已使用過(guò)的自用小轎車(chē),怎么開(kāi)票交稅,是不是可以簡(jiǎn)易繳稅啊?
我們是直播公司主要唱歌跳舞娛樂(lè)公司,這種可以開(kāi)文化服務(wù)文化服務(wù)費(fèi)嗎
老師好,旅游公司差額開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)如何開(kāi)具?謝謝!