你好。 你們實(shí)際業(yè)務(wù)是銷售褲子出去。但是沒有成本發(fā)票 。? 可以這樣掛的。? ?
#提問#假如一家食品批發(fā)公司 當(dāng)日銷售 借:應(yīng)收賬款100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入88.46 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅11.54 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70 貸:庫(kù)存商品70 退回之前銷售商品 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入44.25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5.75 貸:應(yīng)收賬款50 結(jié)轉(zhuǎn)退貨成本 借:庫(kù)存商品50 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50 收款時(shí) 借:銀行存款50 貸:應(yīng)收賬款50 請(qǐng)問像這種情況可以直接減去退貨入賬嗎? 當(dāng)日銷售 借:應(yīng)收賬款50 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入44.25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5.75 結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20 貸:庫(kù)存商品20 收款時(shí) 借:銀行存款50 貸:應(yīng)收賬款50 可以這樣入賬嗎?
50件 褲子 10000元 借:應(yīng)收賬款 10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9900.99 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 99.01 他沒有成本票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 9405.94 貸:庫(kù)存商品 9405.94 借:庫(kù)存商品9405.94 9900.99x25% 貸:應(yīng)付賬款-暫估9405.94 9900.99x25% 這樣對(duì)吧?
買進(jìn):借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 賣出(還沒收到錢):借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 最后: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。 等收到錢時(shí):借銀行存款 貸應(yīng)收賬款(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入)
小規(guī)模商貿(mào)公司的外賬這些分錄對(duì)不對(duì)?商品采購(gòu)時(shí)法人墊付的:借:庫(kù)存商品 貸:其他應(yīng)付款**** 銷售時(shí) 借:應(yīng)收賬款***公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-- 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 繳納稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
請(qǐng)教老師,上月做了暫估商品入庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在收到票后,沖賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存商品 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 沖成成本結(jié)轉(zhuǎn):借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 可以這樣做分錄嗎?
老師,通常我們項(xiàng)目上的發(fā)貨是先發(fā)貨,然后等到項(xiàng)目驗(yàn)收才能開票到款,那材料采購(gòu)入庫(kù)了在出庫(kù)了這什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?分錄咋寫
過節(jié)費(fèi)單獨(dú)發(fā)放還是隨工資一起發(fā)放
老師 小規(guī)模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點(diǎn)?
老師麻煩問一下,借管理費(fèi)用-招待費(fèi),貸現(xiàn)金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發(fā)票,還要附上報(bào)銷單,對(duì)吧
請(qǐng)問收到材料專票并入庫(kù)的庫(kù)存商品,還沒有銷售出去是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
您好老師!我想咨詢一下,這個(gè)企業(yè)所得稅年報(bào)期500萬一次性扣除了,以后年度折舊調(diào)增。我的疑問是圖中紅圈本年累計(jì)折舊數(shù)。和期間費(fèi)用折舊數(shù)對(duì)不上,原因是因?yàn)槠陂g費(fèi)用折舊是實(shí)數(shù)。但是在這一年中,固定資產(chǎn)有清理 所以累計(jì)折舊轉(zhuǎn)出來一部分?jǐn)?shù)。所以105080累計(jì)折舊這個(gè)表本年累計(jì)這個(gè)數(shù) 就是減掉了清理資產(chǎn)折舊的那個(gè)數(shù)。我應(yīng)該怎么填,如果填實(shí)數(shù)的話,累計(jì)折舊余額就會(huì)對(duì)不上。 2.
公司沒有工會(huì)可以不按照工資比例交工會(huì)費(fèi)嗎?
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告是哪個(gè)公司出的嗎?
請(qǐng)教,實(shí)際收的水費(fèi)發(fā)票一般含免稅金額,就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易征收(貸方與借方差額)金額與實(shí)際值出現(xiàn)差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡(jiǎn)易征收1.5 而實(shí)際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨(dú)立核算的分公司之間的資金流動(dòng)需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發(fā)放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎
嗯,但是我還有問題我能問問您嗎
因?yàn)閷W(xué)員問題太多 。? 新問題需要你重新提問下? 望理解??
還是這個(gè)問題,就是我想問 庫(kù)存商品這個(gè)數(shù)9405.94,我是估的 過兩天他把票拿過來說我是8000元買進(jìn)來的這50件褲子,你估的9405.94不對(duì),那我怎么辦?
?你好 ;? 你估計(jì)的不對(duì)的話。 到時(shí)確定了金額就去紅沖暫估金額? 。按實(shí)際金額做一遍處理即可。 或者是調(diào)整差異金額也行的??
借:庫(kù)存商品 -9405.94 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -9405.94 借:庫(kù)存商品8000 貸:應(yīng)付賬款 8000 老師,你是這個(gè)意思嗎?
?你好。? ?是的。 按你實(shí)際8000來做賬這樣就對(duì)。 只是沒有發(fā)票匯算記得調(diào)整? ?
老師,這個(gè)分錄是沖了然后寫對(duì)了 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 9405.94 貸:庫(kù)存商品 9405.94 那這一筆怎么辦?
?你好 ;到時(shí)你就 調(diào)整下? 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? -1405.94? 貸庫(kù)存商品? -1405.94 。 把多的成本紅沖了? ?