正常情況,一般納稅人是不退了,只能留底以后抵抗。
出口退稅的發票稅率沒有改開成了13個點,現在隔月發現是不是只能交稅,如果這個月紅沖了下個月申報會不會退款還是只能抵稅,因為公司只開出口發票不需要抵稅
老師你好,一般納稅人,5月份開增值稅專用發票是開重了,沒有及時作廢,6月份按開票數申報繳納稅款,6月份對開重部分進行沖紅,準備申請退稅,但是申報表上卻自動到期末留抵那一欄去了,期末留抵就不能進行退稅了,沖紅不應該顯示應退稅嗎
我公司是一般納稅人,上月開了五十萬13%稅率的專票,這月沖紅,請問交完稅款下月是否可以申請退稅不留抵?因為有聽說只有簡易稅率才能退稅,一般稅率只能留抵
老師好,請問一下,增值稅是四月份報完三月所屬期的增值稅,報完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅,現在到五月份了,四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報,那我現在出口退稅0申報也只能報四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請的增值稅留抵退稅會不會有什么差異,因為期末留抵稅額這樣有差異了,正常應該保持一致吧?
你好,我公司為一般納稅人,稅率在13%,這個月銷項開了10萬,請問下進賬發票要有多少才可以完全抵扣?
老師,你的意思是把固定資產的折舊做,借長期待攤費用,貸累計折舊,然后再根據當月的收入按比例結轉成本,借,主營業務成本,貸長期待攤費用,這樣做嗎
老師您好,加油工損壞客戶車輛應賠償10000,保險公司賠償5000給加油站,加油站自行賠付5000.請問老師怎么入賬,謝謝!
老師,修蓄水池沒有發票,報銷時填成其他招待費或者其他,發票齊全可以嗎
老師,做銀行貸款報表,資產負債表中年初數為1385.17,年末數為-31172.76,在現金流量表中的支付的稅費應該怎么填?
暫估入庫,結轉成本,跨年收到發票,賬務如何處理
沒聽明白老師,游樂場固定資產的折舊為什么要先計入長期待攤費用啊
老師,請問已現金形式發給員工的餐補是屬于工資還是福利費?
老師,我問下增值稅納稅表進項稅額未抵扣成功,當時沒有發現。申報進項稅額是自己填的金額。現在需要怎么處理能合理劃算些?
老師您好!收到貸款利息補貼,應該是沖減對應的費用,還是做營業外收入呀
在填報2024年報利潤表的時候發現上一年會計填報的數據有誤,管理費用多填寫了金額導致電子稅務局的報表上利潤是虧損的,但實際財務報表上是盈利的,在報2025年的時候需要調整前期錯誤的數據嗎?
但是我這邊以后沒有業務了,也不開票,也只能留抵嗎
那這種情況的話,你可以找你的主管稅務機關說明一下情況,申請一下,看能不能批準,這個要看你的稅務局的意思。
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。