與銷項發票一樣的金額,稅率與稅額
老師你好,我兼職了一家一般納稅人企業銷售電梯的開進來的是專票,稅率是13%,開出去的是普票,稅率也是13%,請問可以抵扣增值稅進項稅嗎?聽很多人說這個銷項普票(開出去13%)可以抵扣進項稅(開進來13%),不知道這個是不是真的可以抵扣?麻煩給予解答,謝謝老師!
你好老師,建設有限公司一般納稅人開具其他發票150萬左右,請問老師可以抵扣多少進項
我公司是一般納稅人,上月開了五十萬13%稅率的專票,這月沖紅,請問交完稅款下月是否可以申請退稅不留抵?因為有聽說只有簡易稅率才能退稅,一般稅率只能留抵
你好,我公司為一般納稅人,稅率在13%,這個月銷項開了10萬,請問下進賬發票要有多少才可以完全抵扣?
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
如果是不完全抵扣,還要交一點點稅的話,進賬至少要有多少?我網上查了下,說是8萬,請問怎么算出來的?
不是銷項有多少進賬就有多少的那種。
進項有多少
我還要交一點點稅的那種。
這種情況下,進賬要有多少?
銷項稅額-交稅=進項
進項再除以進項稅率就能得到發票金額
可以舉個例子嗎?老師?
比如銷項10萬,銷項額為10萬/1.13*0.13=11504元,那么進項的發票要開10萬-11504=88495才可以抵扣,這樣對嗎?
不是,計劃交1504元
則進項=11504-1504=1000元
進項發票稅率是13%,則1000/0.13%2B1000就是需要開具的發票,是價稅合計金額
在嗎?老師,麻煩回復下,謝謝。
計劃交1504元
則進項=11504-1504=1000元
進項發票稅率是13%,則1000/0.13%2B1000就是需要開具的發票,是價稅合計金額
比如銷項10萬,銷項額為10萬/1.13*0.13=11504元,那么進項的發票要開10萬-11504=88495才可以抵扣,這樣對嗎?
進賬發票要開88495這樣算對嗎?
進項發票。
因為有人問我,這個月銷項10萬了,進項有多少呀?然后夠不夠抵扣的,不夠再去開進項發票。
這個進項發票到底該怎么算?
我10萬的銷項票要準備多少的進項票?
10萬含稅銷售額,計劃交1504元增值稅
則進項=11504-1504=1000元
進項發票稅率是13%,則1000/0.13%2B1000=8692.31元就是需要開具的發票,是價稅合計金額
那如果進項的稅率不一樣呢?那不是每一種稅率的進項都要分開來算?然后再合計?
是 每一種稅率的進項都要分開來算,然后再合計