你好 ;? ? ?學(xué)員是個人應(yīng)該是開普票的 ;? 你學(xué)員是公司嗎? ?
老師好 ,如果對方企業(yè)開給我方的增值稅專用發(fā)票是稅務(wù)局代開的,然后我方上月已經(jīng)認(rèn)證抵扣,本月要紅沖重開,我方申請開具紅字發(fā)票信息表,在開票軟件上是手工錄入,下面問題: 1.那錄入信息是應(yīng)該錄發(fā)票上代開稅務(wù)局的信息還是對方公司的信息呢? 2.請問有沒有詳細(xì)操作介紹?
老師好,上月給客戶開了一張增值稅專用發(fā)票,客戶退貨退款,但發(fā)票在我這忘了作廢,本月開具紅字發(fā)票時候發(fā)現(xiàn)對方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開具了紅字信息表,然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢?我點(diǎn)擊紅字想導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表,里面沒有他們上傳的票,該怎么操作呢?謝謝老師,請指點(diǎn)下
老師,您好,請問學(xué)員轉(zhuǎn)款后我們已經(jīng)開具專票,但未抵扣,目前學(xué)員申請退款,應(yīng)該如何操作呢?是否應(yīng)該由對方申請?zhí)铋_紅字增值稅專票信息表呢?
請教老師,我是購買方在2020年購了一個培訓(xùn)課程,當(dāng)時收到增值稅專用發(fā)票,并已經(jīng)抵扣了,今年(2021年)員工不學(xué)了,要退6000元,銷售方跟我這邊說,我購買方只給他開具3000元的紅字信息表,他就給我退6000元?是這樣嗎?還是應(yīng)該開具6000元的紅字信息表。
老師,您好,請問我們是出口退稅外貿(mào)企業(yè),進(jìn)口貨物對方給我們開了增值稅專用發(fā)票,我方已認(rèn)證,但后期發(fā)現(xiàn)錯誤,對方又開了紅字發(fā)票給我們,納稅申報表中這個退票的進(jìn)項稅額我們應(yīng)該怎么填?填在哪一行?可以說明一下嗎?謝謝
老師,那賬載金額15萬,發(fā)放金額152833元,稅收金額152833元,調(diào)減2833元,對嗎?
老師,發(fā)放的金額截止現(xiàn)在是152833元,25年1月份補(bǔ)計提工資也發(fā)了,發(fā)放金額不用考慮2833元嗎?
請問房產(chǎn)證的計稅方式是什么?房產(chǎn)證計稅的基數(shù)是什么?包括什么?不包括什么?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利需要繳納增值稅嗎?
老師,25年補(bǔ)計提24年12月工資的會計分錄,借:管理費(fèi)用,因我公司執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,24年計提工資15萬,目前工資已全部發(fā)放,5月份所得稅年度匯算賬載金額,發(fā)放金額,稅收金額各填多少,有調(diào)整嗎?
補(bǔ)繳以前年度所得稅是不是調(diào)整當(dāng)年報表就行了,其他年度不用動。 補(bǔ)繳的所得稅可以稅前扣除吧,滯納金不能扣除
工程驗收單必須要有雙方蓋章才能生效嗎?
怎么注冊個體戶? 個體戶有什么風(fēng)險
做融資的話,有沒有很鍛煉財務(wù)能力?
老師,賬載金額不應(yīng)該是24年1-12月份計提工資的金額嗎?為什么要加25年1月份補(bǔ)計提的2833元,截止目前已發(fā)放工資152833元。
學(xué)員是個人轉(zhuǎn)款過來,但是需要給公司報銷的,開票信息是公司。
?你好 ;? ?那這樣的話? 如果沒有認(rèn)證。 讓對方退票給你。 你開紅字信息表 開紅字發(fā)票紅沖? ?
信息表和紅字發(fā)票都有我們這邊開?
?你好? ? 是的。都是你銷售方開 。如果沒有認(rèn)證的話??