1.是對方公司信息 2.跟你平時紅沖一樣的
老師好 ,如果對方企業(yè)開給我方的增值稅專用發(fā)票是稅務局代開的,然后我方上月已經(jīng)認證抵扣,本月要紅沖重開,我方申請開具紅字發(fā)票信息表,在開票軟件上是手工錄入,下面問題: 1.那錄入信息是應該錄發(fā)票上代開稅務局的信息還是對方公司的信息呢? 2.請問有沒有詳細操作介紹?
老師您好,我們是小規(guī)模,6月開具的專票發(fā)票,由于稅率錯誤,這個月開具紅字發(fā)票,重新開具專票。 想問,如果對方已經(jīng)抵扣,對方申請了開具增值稅紅字專用發(fā)票信息表,這個信息表,我們銷售方是否需要留存作為原始憑證入賬?
老師好 ,請問上次開的紅字信息表,現(xiàn)在申報增值稅有沒有要注意的地方,作為購買方發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣,給對方開的紅字信息表 老師這個上月處理的,賬務應該如何處理 他們是不是應該給我開紅字發(fā)票,然后在重新開一張正確的給我
老師,對方5.4號抵扣了我方開具的增值稅專用發(fā)票,5.10號業(yè)務終止了,5.11號我方開出了紅字信息表?正常情況下,對方抵扣了,是對方開具紅字信息表對嗎?我方當時開具了紅字信息表(我們以為只要我方能開具出紅字信息表,對方就沒有抵扣)實際對方已經(jīng)抵扣了, 問,如果對方抵扣了,我方又開具出紅字信息表,這樣的情況下正數(shù)發(fā)票三聯(lián)(第一次開具的)和紅字信息表,和銷項負數(shù)三聯(lián),這些是給對方會計還是給我
老師我收到采購方代開發(fā)票,已經(jīng)抵扣了,銷售方是稅務局名稱和納稅識別號,備注欄是銷售方名稱和納稅識別號。問題:1.發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤是不是我開具紅字信息表給對方去稅務局紅沖,重新開具 2.我開具紅字信息表那對應的銷售方名稱和納稅識別號是填稅務局名稱和納稅識別號,還是填銷售方公司的
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調(diào)去年的報表和今年的報表期初數(shù)嗎
許昌市東城區(qū)門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權(quán)責發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實現(xiàn)制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數(shù)-應收賬款借方數(shù)+預收賬款貸方數(shù)-預收賬款借方數(shù) 應收票據(jù)科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預付賬款借方數(shù)-預付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進項稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業(yè)務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內(nèi),有一個娃,有一套新房 房貸。
那就是不用錄入代開稅局的信息對嗎
是的,按照正常的開就行了
好的謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝
剛剛咨詢了開票軟件服務商,對方說是輸入代開稅局代開點的信息…………………………
你是什么開票軟件?
航天信息的
航天的是需要的,不好意思,沒有問你是什么開票軟件
這樣說,那是不是百旺的就是錄入對方公司的開票信息呢?
UKEY這樣的,百旺的也得錄入稅局代開點
那就是2家開票服務商的開紅字發(fā)票信息表都是錄入代開點的信息,而不是開票方的信息了
是的,根據(jù)你們開票軟件服務商說的來操作