你好,你們待會需要交增值稅嗎?3%的也需要交嗎?是專票嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,3月起稅率是1%,那我現(xiàn)在填寫申報表的時候,減免的2%稅率,在增值稅減免申報明細表的減免性質應該選擇什么呢?
老師,我是小規(guī)模納稅人,我一月份開了3%的普票不含稅金額68933.02,三月份開了專票和普票合計382115.64,今年小規(guī)模納稅人是從三月份開始1%的稅率來的,那么我季度申報時,1月份開的3%不能減免哈,那么我季度申報時申報表上面的應納稅額減征額填多少?
請問老師,廣東省的小規(guī)模納稅人在2020年第一季度申報增值稅,開票有3%和1%的稅率,那么在減免表的減免稅額是不是:不含稅金額*2%呢?
老師您好,請問我們是小規(guī)模納稅人,我們平時開具的是1%稅率的發(fā)票,季度沒有達到30萬,請問我們季度結轉增值稅減免稅款的金額是發(fā)票上的1%金額,還是增值稅申報表上的免稅金額3%呢?
老師,婚慶公司支付給化妝師和攝影師的工資,是做到工資表嗎?還是怎么辦?難不成讓他們去代開發(fā)票嗎?還是可以從個體戶給他們發(fā)工資
老師,同一個公司可以注冊一個個體,一個公司嗎
老師,我們是跨境電商,是B2C模式,我們現(xiàn)在是貨代報關,我們沒辦法取到報關單,退不了稅,這個有什么解決的辦法嗎?
今年的工資能做到5月的匯算清繳嗎
老師,意思是如果老板不想交稅收的現(xiàn)金也不做收入,然后成本也就選擇性的做,就不要從公戶支出是吧,,感覺好費勁啊,老板巴不得收入都不做,成本都列支
請教公司的所有稅點加起來,老板讓計算一下,增值9個點,附加0.09*0.12=0.0108,印花稅萬三的一半,所得目前是5個點,小微企業(yè)優(yōu)惠后的稅率,一共就是這些吧,0.09+0.0108+0.00015=0.10095
試驗補貼算不算個稅?
老師,個體工商戶和小規(guī)模納稅人辦完營業(yè)執(zhí)照可以不做稅務登記嗎?會有什么影響?
老師,沒做核算成本,請問半成品怎么估單價呢?今天全盤會計問我是估百分之40或50嗎?我聽不太懂。還有成品。
老師,軍隊審價項目,供應商報價超過合同價的,能審減到合同價嗎?
老師,全是普通發(fā)票
不含稅銷售額52萬元
你好,按照1%不含稅的銷售額乘以2%來算,如果你當?shù)赜姓撸_3%的發(fā)票,按照百分之一來交增值稅,可以按照你那個算法。
不明白老師,例如開3%和1%的全部的不含稅銷售額是52萬,那個減免表里面的稅額是52萬*2%么
稅務局允許你們3%按照1%繳增值稅嗎
允許啊,都有這個政策,填寫的時候,減免表就有這個
那就是可以這么做的。政策 的是開1%,按照百分之一來繳納,不是開3%。 你換成了3%的專票,必須按照3%來交增值稅。
專票的,我知道,開了多少稅率,就是那個稅率交稅,但是這個沒有專票,沒有專票,就是全是普通發(fā)票,就是有一些開了3%,有一些開了1%,那就是可以用3%+1%的全部不含稅銷售額*2%來填寫減免表咯?
是的,是這么做的,你稅務局同意就行。
好的,老師,現(xiàn)在問題是稅局通知說有一部分是免稅的,讓更正申報,做退稅,那要交稅的不含稅金額是填寫在小規(guī)模增值稅報表的第3欄,跟第1欄一樣吧?還有免稅的不含稅金額填寫在12欄,然后減免表第1行是填寫主表第3欄金額*2%嗎?下面一行是填寫主表12欄的金額嗎?然后主表23欄填寫在2020,4月就已經交過的稅額?24欄出現(xiàn)負數(shù),就是稅局要退回來的稅嗎?
我填寫完之后,就提示這個,比對不通過
對的是的,是這么做的。
出現(xiàn)負數(shù)會給你們退回來的。
但是出現(xiàn)了圖片里面的提示,怎么回事呢?說第3欄的含稅金額和免征稅不含稅金額不等于開具發(fā)票的不含稅金額+2020年4月交的稅額。
但是在2020年交的稅,也是全部按1%來交稅的,它這個提示,怎么會對應得上呢?
截圖,你的附表一和減免明細表看一下。
老師,你看一下,
還有兩張
這個倒數(shù)第二行是你自己填寫的,是不是?
這種情況去稅務局那邊申報。