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老師您好,請問我們是小規(guī)模納稅人,我們平時(shí)開具的是1%稅率的發(fā)票,季度沒有達(dá)到30萬,請問我們季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅減免稅款的金額是發(fā)票上的1%金額,還是增值稅申報(bào)表上的免稅金額3%呢?

2024-05-14 08:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-14 08:26

你好,按照發(fā)票上面的1%來結(jié)轉(zhuǎn)就行。

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快賬用戶7465 追問 2024-05-14 08:28

謝謝老師,請問這樣操作有什么政策依據(jù)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-14 08:30

你好,如果你按照申報(bào)表里的3%,那剩下的2%這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)一直在借方有余額呀。

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齊紅老師 解答 2024-05-14 08:30

因?yàn)橄到y(tǒng)里面它沒有1%的,所以他按照3%來做。

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快賬用戶7465 追問 2024-05-14 09:19

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-14 09:21

不用客氣,工作愉快。

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你好,按照發(fā)票上面的1%來結(jié)轉(zhuǎn)就行。
2024-05-14
你好,減免明細(xì)表可以不用填寫的呢
2020-10-16
根據(jù)您提供的信息,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅,且季度銷售額30萬元以下免征增值稅。如果您的銷售發(fā)票上開具的是1%稅率的稅額,而增值稅申報(bào)表上免稅銷售額是按照3%計(jì)算,那么入賬免稅的營業(yè)外收入應(yīng)該是按照發(fā)票上開具的1%稅率計(jì)算。 具體來說,您在入賬營業(yè)外收入時(shí),應(yīng)該按照實(shí)際銷售收入和1%的稅率計(jì)算增值稅,然后將稅后金額計(jì)入營業(yè)外收入。例如,如果您的銷售收入為100元,則應(yīng)繳納的增值稅為1元(100 * 1%),免稅的營業(yè)外收入應(yīng)為99元(100 - 1)。
2024-01-25
你好 去修改上月申報(bào)表
2020-12-29
你好,你們待會需要交增值稅嗎?3%的也需要交嗎?是專票嗎?
2021-09-13
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