你好,是的,上月未作廢需要將發票金額報上去,不然比對不會通過
老師你好 是這樣的 我們是增值稅一般納稅人 上個月開的有兩張發票需要作廢的 但是忘記了 現在才發現 也已經開出負數發票了 但是在報稅的時候也是要把這兩張發票金額給報上去嗎
老師,我想問下,因為我7月的時候開了一張負數發票,是沖減去年10月的發票,但現在發現去年12月的時候已經做了一筆稅金減免,所以這次在做分錄的時候這筆增值稅也就將7月開的一張增值稅專票上的增值稅稅額給抵掉了,賬上就沒有需要交的增值稅了,但實際上這筆專票我是要交增值稅的。這個我需要怎么處理?
老師,我上個月開發票作廢了兩張發票,然后我現在報增值稅的時候,作廢發票的金額要填入本月開具其它發票這一欄嗎?
你好,小規模納稅人,2022年11月份開了兩張專用發票,3%的稅率。加上兩張電子普通發票免稅的。然后本來是要作廢的,忘記作廢了。現在2023年發現了,本來想沖紅。但是這家企業第一季度不開銷賬發票。如果沖紅報表是負數又不行。請問現在要怎么處理。去年專用發票是3%,今年是1%稅率也不一樣。
老師,請問,我在上個月報增值稅的時候,賬面做了兩筆進項稅額轉出(入賬福利費,發票開的是專票),申報增值稅的時候也填了進項稅額轉出,但是我上個月在勾選認證發票的時候,忘記勾選那兩張發票了。請問,我可以在這次勾選認證發票的時候勾選那兩張發票嗎?