你好,這幾個(gè)科目有余額是正常的
老師,我看了您回復(fù)的增值稅三欄明細(xì)賬分錄,其進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)及應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目余額應(yīng)該均為零才對(duì),可公司這幾個(gè)科目都有余額,這樣是正確的嗎?
老師,沒(méi)看懂您最后的分錄,我給您截圖我目前賬上的余額了,我把進(jìn)賬稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅的余額都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就是43310.26,然后再做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅43310.26,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅43310.26,這樣應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅就沒(méi)余額了,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅還有余額43310.26,等稅務(wù)退了錢(qián),就借銀行,貸應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,那最終應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就會(huì)都有余額了
您好老師,我之前每個(gè)月都進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn),后聽(tīng)了你的課我都更正回來(lái),現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)都和申報(bào)表的對(duì)上了,我之前有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在期末是平的 然后轉(zhuǎn)出未交增值稅科目借方余額 和未交增值稅科目貸方金額相差個(gè) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額這樣對(duì)嗎
老師早上好,增值稅主表本年累計(jì)應(yīng)納稅額欄金額7萬(wàn),這個(gè)應(yīng)納稅額和會(huì)計(jì)賬應(yīng)交稅費(fèi)哪個(gè)科目核對(duì)?因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目有轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,有未交增值稅科目,有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,有銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)會(huì)計(jì)科目,有點(diǎn)懵啊?幾位老師告訴的都不一樣啊!
老師月末增值稅的賬務(wù)處理怎么做賬?您看下面的分錄是這樣嗎 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷(xiāo)差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 問(wèn)題1:如果進(jìn)項(xiàng)多,有留抵的進(jìn)項(xiàng)還用月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎? 問(wèn)題2:月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,只是針對(duì)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)兩個(gè)明細(xì)嗎,如果其他增值稅三級(jí)科目也有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 問(wèn)題3:問(wèn)什么要做這樣的結(jié)轉(zhuǎn),月末我直接根據(jù)進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)的差額,直接結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,可以嗎 麻煩老師按順序回答,謝謝,辛苦
老師,請(qǐng)問(wèn)員工異地出差發(fā)生工傷,產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用,開(kāi)票的時(shí)候,是以個(gè)人名義開(kāi)呢?還是以單位名稱(chēng)開(kāi)呢?
本月沒(méi)有生產(chǎn),但有水電費(fèi)和制造費(fèi)用的折舊費(fèi)以及生產(chǎn)的直接人工工資產(chǎn)生,這個(gè)水電費(fèi)之類(lèi)的我因?yàn)樵趺唇Y(jié)轉(zhuǎn) 直接人工工資也可以結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的制造費(fèi)用嗎? 分錄怎么寫(xiě),有生產(chǎn)后又怎么寫(xiě)分錄
老師23年沒(méi)有計(jì)提12月工資,24年補(bǔ)計(jì)提,那賬載金額和實(shí)際金額,稅收金額都需要加上12月的嗎
產(chǎn)品的認(rèn)證檢測(cè)服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目
下個(gè)月可以抵扣嗎?剩余的19926.5
公司要注銷(xiāo),賬上還有其他應(yīng)付款,原材料,庫(kù)存商品,固定資產(chǎn)的余額要如何處理賬務(wù)
@董孝斌,老師好,我看到合同了,我們公司不是這個(gè)單位,這是我朋友之前給我的樣板,我在基礎(chǔ)上改呢,還沒(méi)刪完。謝謝老師。等我改成我們公司吧
收到貨款一直都未開(kāi)票,現(xiàn)在公司要注銷(xiāo)了,應(yīng)收賬款如何平賬
老師好,化工財(cái)務(wù)報(bào)表要如何做?應(yīng)該觀看哪些相關(guān)視頻學(xué)習(xí)?
你好,我司租別人的房子,水電費(fèi)是房東的名字,可以用房東水電費(fèi)的發(fā)票做分割單在睡前扣除嗎?
老師,月末處理的時(shí)候, 借:應(yīng)增(銷(xiāo))貸:應(yīng)增(進(jìn)) 應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借:應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交)貸:應(yīng)增(未交增值稅) 這樣的話就是只有未交增值稅才會(huì)有余額呀
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則并沒(méi)有規(guī)定要做這筆啊,直接進(jìn)銷(xiāo)差額轉(zhuǎn)入未交增值就行了
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利