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公司要注銷,賬上還有其他應付款,原材料,庫存商品,固定資產的余額要如何處理賬務

2025-04-17 23:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-17 23:32

同學你好,請稍等,老師正在解答中

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齊紅老師 解答 2025-04-17 23:34

一、其他應付款處理 1.清償債務 優先償還所有債務,包括應付賬款、借款等。 會計分錄: 借:其他應付款 貸:銀行存款 2.無法償還的債務 若債權人消失或確認無需償還,轉為營業外收入。 借:其他應付款 貸:營業外收入

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齊紅老師 解答 2025-04-17 23:36

二、原材料與庫存商品處理 1.正常銷售 按市場價出售,確認收入并結轉成本。 會計分錄: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 貸:原材料/庫存商品 2.報廢或毀損 若無法出售,作報廢處理。 借:待處理財產損溢 貸:原材料/庫存商品 借:營業外支出 貸:待處理財產損溢 3低價變賣 殘值收入沖減損失,差額計入資產減值損失。 會計分錄: 借:銀行存款 貸:原材料/庫存商品 資產減值損失

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快賬用戶7073 追問 2025-04-17 23:36

原材料和固定資產的處理要如何解決

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齊紅老師 解答 2025-04-17 23:37

三、固定資產處理 1.出售固定資產 通過“固定資產清理”科目核算,差額計入資產處置損益。 會計分錄: 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借:資產處置損益 貸:固定資產清理 2.報廢或毀損 作報廢處理,轉入營業外收支。 會計分錄: 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 借:營業外支出 貸:固定資產清理

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您好,注銷一般要將資產負債清理為0只余實收資本,往來沒法清理的記入營業外收支,有利潤未分配的交納20%分紅稅后分給股東
2022-07-21
你好,注銷的話,這個全部清零的,學員
2022-01-19
您好,這個的話,還有待認證的,這種的話正常來說是做未開票收入的,這個
2024-10-14
低值銷售這些原材料,庫存商品,固定資產
2024-12-06
總資產=負債%2B權益余額=110000%2B800000=910000 資產余額=500000%2B40000%2B50000%2B100000%2B800=690800 庫存商品=910000-690800=219200
2022-10-06
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