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Q

老師,公司要注銷,賬上有其他應付款貸方余額,我可以多認證點進項用庫存商品抵其他應付款嗎?

2020-10-14 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-14 10:33

同學你好 這個不能,其他應付款需要計入營業外

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快賬用戶2043 追問 2020-10-14 10:35

那其他應付款注銷時也要清理嗎?要怎么清理?

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齊紅老師 解答 2020-10-14 10:44

對的,計入營業外的哦

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同學你好 這個不能,其他應付款需要計入營業外
2020-10-14
你好,調整往來,這里的往來都是同一個明細科目嗎? 應收賬款貸方有一筆余額,如果送貨了,就需要做未開票收入處理交稅的
2024-08-14
你好,學員,資產負債全部清零,通過營業外收支
2022-02-21
你好,可以暫估未確認的增值稅
2023-08-29
1.當從對公賬戶轉出款項給股東時,可以記錄為借款: 借:其他應收款 - 張XX 43500 貸:銀行存款 43500 1.股東將該款項付給供應商時,應當確保供應商開具發票并完成相關稅務處理: 借:庫存現金 43500 貸:其他應收款 - 張XX 43500 借:應付賬款 43500 貸:庫存現金 43500 對于銷售的款項,如果也是通過股東進行收付,同樣采取相似的處理方式: 1.當資金從對公賬戶轉到股東賬戶作為銷售款項時,記錄為借款: 借:其他應收款 - 張XX 250000 貸:銀行存款 250000 1.股東收到銷售款后,再轉回給公司: 借:庫存現金 250000 貸:其他應收款 - 張XX 250000 如果這筆銷售款是付給另一個股東或用于其他目的,則記錄相應的憑證。
2024-01-31
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