同學你好 這個不能,其他應付款需要計入營業外
老師,公司要注銷,賬上有其他應付款貸方余額,我可以多認證點進項用庫存商品抵其他應付款嗎?
老師,現在發現往月有分錄錯了 原:借:銷售費用-其他 庫存商品 貸:其他應付款 我這樣更正可以嗎? 摘要:訂正XX月XX日X號憑證,科目錯了 借:其他應付款(紅字) 貸:庫存現金
請教老師,我這家公司準備注銷現在其他應付款股東貸方余額50000還有其他公司的借方余額。應交稅費,未交增值稅借方余額,庫存商品借方余額,老師我接下來要怎么做?
老師,我們公司賬面庫存現金余額400多萬,用他沖減其他應付款可以嗎?有啥涉稅風險嗎?
公司員工買小零件,本應該走報銷,借:辦公用品 貸:其他應收款 借:其他應收款 貸:銀行存款 但是代理記賬 是 借:辦公用品 貸:應付賬款-單位 借 :其他應收款-員工 貸:銀行存款。導致應付賬款掛了好多小金額的單位 ,其他應收-員工 余額也很大 我應該如何去調整啊? 是否可以做借:應付賬款 貸;其他應收款-員工嗎?有好多筆都是那樣做的[捂臉]
處理財產損失時,損失的財產進項稅額需要轉出嗎
老師,個人開普票10萬,增值稅按1%,個人所得稅按多少交?20%的話是不是2萬?
你好 老師 麻煩問下 對公賬戶銀行先是收到款項 會計分錄這樣寫借:銀行存款 貸:應收賬款 現在是要轉收入應該怎么寫
老師我想問下,公司給職工考證的費用報銷一半,但是票是全額的發票,比如員工考證花了一千,發票也是一千,但是報銷只報500,剩下五百不能報銷,這個怎么做賬
所得稅匯算清繳,有無票費用要剔除,請問要在那份表做剔除的?
老師,我們是維修公司,客戶要求發票備注扶風縣2024年定額補助資金可以嗎?
老師,我年末的資產負債表上面的固定資產原價小于年初余額,因為年末處置了一批報廢的固定資產,請問我怎么填寫匯算清繳的固定資產折舊表A105080
老師,我想問一下,就是現在的國補,發票開的是5700吧,用戶實際付了4845,政府補貼855,政府補貼的這個怎么分錄,政府補貼部分次月才能補回來,怎么做分錄
財產損失核算按含稅金額索賠還是不按含稅金額索賠
掃地機能作為辦公費嗎?
那其他應付款注銷時也要清理嗎?要怎么清理?
對的,計入營業外的哦