按照之前的做紅字分錄就行。
已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項票,后來紅沖了要怎么做賬呢
之前發(fā)票回來已經(jīng)入賬,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票,進(jìn)項也已經(jīng)抵扣怎么做賬務(wù)處理?先紅沖憑證,然后再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?
進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)抵扣又紅沖了怎么做賬?
已經(jīng)抵扣的進(jìn)項發(fā)票,現(xiàn)在對方把我們已經(jīng)抵扣進(jìn)項發(fā)票又給紅沖了,怎么報稅呢?需要認(rèn)證紅沖發(fā)票的勾選嗎?
老師,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票又紅沖了,是做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎,那之前抵的稅又怎么做呢
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調(diào)整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
老師,應(yīng)交稅費-未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅??? 我有點不理解他倆的關(guān)系
老師,以工程進(jìn)度確認(rèn)單入賬怎么入,是正常入后期再沖嗎?
去年的印花稅900計提到今年可以不,匯算清繳需要怎么做嗎
老師,小微企業(yè)殘保金有沒有什么優(yōu)惠政策,成立不滿三年酒店一般納稅人
找下APPLE老師,老板從貸款公司貸了20萬,從員工那借了20萬,用貸來的錢還了員工10萬,給了5500是利息,4500記老板的用款,但是貸款公司貸來的錢,老板直接轉(zhuǎn)給員工的,沒有走公司的賬
老師,小規(guī)模增值稅比如應(yīng)該交10元,實際交了9.9,剩下的 0.1怎么記賬
老師您好,請問被進(jìn)項稅額抵扣了的銷項稅額要怎么做賬務(wù)處理呢?
你好老師,公司三個股東甲38%,乙和丙各31%?,F(xiàn)在乙要把這31%全部轉(zhuǎn)給甲,但是乙這31%也是由甲轉(zhuǎn)給乙個人賬戶然后又轉(zhuǎn)到公司的,現(xiàn)在不走賬怎樣做平呢
老師,請教個問題: 小規(guī)模納稅人: 季度開票金額增值稅合計:2724.49;專票:2061.12;普票:663.37; 計提增值稅:借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 2724.49 貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅 2724.49 計提附件稅: 借:稅金及附加_城建/教育費附加/地方教育 163.47 貸:應(yīng)交稅費_城建/教育費附加/地方教育 163.47 減免增值稅: 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 663.37 貸:營業(yè)外收入_政府補(bǔ)助 663.37 應(yīng)交附加稅:163.47;實際繳納72.14; 減免的附加稅91.33,分錄怎么寫?
不用做轉(zhuǎn)出是嗎?那什么時候需要做轉(zhuǎn)出呢
納稅申報的時候做轉(zhuǎn)出就行了。
那什么情況需要在賬上轉(zhuǎn)出呢
比如說認(rèn)賬了,不能夠抵扣的進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出。
這種不算?
對,這個做賬的時候直接做紅字就可以了。