你好 ;? ? ? ?先做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 在做 紅沖分錄? ?
幾個月前別的單位開給我公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有誤,發(fā)票已退回對方紅沖,這個月認(rèn)證勾選的時候沒仔細(xì)看,把之前已紅沖過的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了,也搞不明白為啥已經(jīng)紅沖了的發(fā)票怎么還會再顯示在勾選平臺上,這月申報(bào)的時候已做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,請問現(xiàn)在賬務(wù)該如何處理
之前發(fā)票回來已經(jīng)入賬,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)也已經(jīng)抵扣怎么做賬務(wù)處理?先紅沖憑證,然后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
應(yīng)付賬款不付了,發(fā)票已經(jīng)入賬了,進(jìn)項(xiàng)稅額也抵扣了?,F(xiàn)在該怎么做賬,需要對方紅沖發(fā)票嗎
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,對方紅沖后,重新開具發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師請問:已抵扣發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,沖紅沖開后怎么做賬務(wù)處理?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
轉(zhuǎn)出分錄怎么做?借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸進(jìn)項(xiàng)稅額這就可以嗎?
你好;? 借費(fèi)用或者成本貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出‘’? ?借費(fèi)用 或者成本負(fù)數(shù) 貸銀行存款負(fù)數(shù)或者應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)? ?
我們進(jìn)項(xiàng)是先走一步待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
你好 ;? 那你認(rèn)證了沒有 ? 認(rèn)證了嗎? ?
已經(jīng)認(rèn)證抵扣
你好; 轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅去 ; 然后做轉(zhuǎn)出? ?
我這樣做對不對
你好;? 你做了什么 ? 沒有看到你發(fā)的? ?
能看到照片嗎?
你應(yīng)該做 ; 借進(jìn)項(xiàng)稅貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅? ?;然后轉(zhuǎn)出 :借生產(chǎn)成本 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;這樣來掛? ??
因?yàn)檫@個成本已經(jīng)沒有了,還得需要紅沖憑證了吧?
你好;? ? ? ? 是嘚。 收到紅字發(fā)票還得做紅沖分錄的??
這樣做對嗎?
不對 ;??你原來 不是做的借生產(chǎn)成本 ; 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸? 其他應(yīng)付款嗎? ? ?現(xiàn)在做借進(jìn)項(xiàng)稅貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 這個是正數(shù)金額 哦;? ??借生產(chǎn)成本 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 這筆也是正數(shù)金額。? ;? 在做 借生產(chǎn)成本負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)??
這是發(fā)票整個紅沖了,不只是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我這樣做不對?
你好 ;? 是的。? ?分錄是不對的;按照我寫的處理。 你首先都認(rèn)證了肯定要? 從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅去的; 在去考慮轉(zhuǎn)出。 在做最后紅沖? ?
問題是在抵扣的時候就已經(jīng)從待認(rèn)證里面進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)稅額里面了,我再做一筆正數(shù)的,相當(dāng)于重復(fù)一遍
你好 ;? ? ? 你已經(jīng)做了就別重復(fù)做 ;我上面是給你寫的 連貫的步驟。 你做了那些了就別去做對應(yīng)步驟就行了。? ? ?