你好,進項發票被紅沖了,需要做進項稅額負數的申報。 紅沖發票,是不需要認證的
客戶已經抵扣的進項發票怎么紅沖掉,因為對方不給錢,但是已經抵扣了,所以我們想做紅沖
老師,對方已經抵扣進項稅額發票,現在又要紅沖,發票怎么處理
老師,進項發票已經抵扣現在要紅沖,抵扣聯和發票聯需要退回給對方嗎
開給對方的發票對方已認證抵扣了我們現在要紅沖,能紅沖嗎?
賣方給的進項發票,買方已經抵扣了,現在需要沖紅的話買方能去沖嗎
老師問一下,小規模納稅人第一季度一點有利潤,以前年度虧損,個人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤表上怎么填?利潤表上沒有以前年度虧損調整,在電子稅務局里有以前年度虧損調整,但數學填不進,正常填下來就要交稅了,請問怎么處理?
計提所得稅費用怎么計提
上月采購發票有紅沖的,但是季度計算印花稅的時候忘記剪掉了紅沖的這部分了,下個季度可以把紅沖的發票剪掉再算所得稅嗎
季度財務報表發現過了申報期還能改嗎
老師,現在個體工商戶的稅務登記是要去稅務大廳辦理嗎
個人獨資企業的投資人繳納的是生產經營所得 不需要報個稅 給她繳納的社保需要在個稅系統里申報嗎 就是工資零 社保安繳納的數據填報 需要報嗎
老師,您好總分支機構匯總申報企業所得稅,總機構填分配表,里面的職工薪酬,資產總額,從哪里取數
留抵抵減欠款分錄怎么做
企業所得稅匯算清繳審計發現有23年的發票,需要調整嘛?
是江油黨校嗎?質詢會計
在增值稅附表幾填寫呢?
你好,是在附表二的相應欄次?