你好,根據你的描述,對方都已經抵扣了,如果不是有特別的原因,是不要紅沖的。 因為這么大的金額,你紅沖了,很容易被稅務局關注的
老師,您好!我公司是一般納稅人,2019年收到一張服務性發票:20萬;已認證抵扣;我公司只預支了5萬;因項目對方不能完成,與對方公司協調解約,2020年8月份我公司開具15萬的紅字信息表,當月對方也開具了紅字專票寄過來我公司;請問;我收到這紅字發票,分錄應該怎么做呢?
老師你好,我這有個一般納稅人單位九月開了兩張票,稅務局稅種做的一般納稅人,盤子發行成小規模,十月報稅才發現9月開的是一個點的票。一張1450(含稅)已抵扣,一張10080(含稅),十月報稅按照13個點申報,票都已退回開負數沖紅了,另外開出正確13個稅票,另外十月還開一張39020,請問本月大廳報稅要怎么填寫,賬需要怎么做
老師,您好,我們21年1-2月份一共開具了20萬的普通發票,同時開了一張95000元的紅沖發票(紅沖20年10月份的發票),請問在小規模納稅人季度收入不超過30萬元的規定下,我們是還能開具10萬以為的普通發票嗎?這個紅沖發票到底是算21年,還是20年呢?
老師,請問下,我查發票一下發現20.12月開了一張過了十萬的票怎么辦呢,開的100463.94,不含稅97537.81元,小規模納稅人,票單張好像是不能超十萬的,這個怎么補救呢老師,對方應該早已經抵扣了,除了對方開紅字外還有別的辦法嗎,不沖紅風險大嗎
老師,有個小規模勞務公司給我們開發票,2022年8月之前,一共開了318萬,今天給我說,想沖紅60萬,因為超500萬了,要變一般納稅人了,問我可以嗎?我說我都入成本了,也結轉成本了,不能沖紅了,老師,我這樣說對嗎?有沒有別的辦法,她沖紅了,我這邊還不受影響的處理方式呢
你好,老師,供應商開發票多開了倆塊怎么辦呢
工廠一臺機器送回去去更新升級,對方開給我們的發票是*軟件*電動拉力測試儀微機系統,我們應該做什么費用?
老師您好,我們公司4月新開的,稅務登記也是這個月才做的,稅費種認定信息,個稅的認定有效期是2025.4.1 ,是不是4月可以不用申報個稅了?
老師,個體戶經營者如果報了工資的話就不能再享受一年6萬的扣除對嗎?
麻煩問下,個人在稅務局自己代開的發票給到購買方,都交哪些稅,個稅要交嗎?是個人自己交還是購買方公司交
買賣蔬菜中的玉米??梢悦舛悊?/p>
做賬只需要每個月做對賬單夠了嗎
您好,如果企業所得稅匯算清繳時,掛靠我們公司的某個項目未取得發票,繳納了企業所得稅,這個業務就算結束了,以后也不在這個項目的業務上再催要發票了嗎?再準備收集2025年度的成本發票了,是嗎?
老師,請問加入本地的商會給的會費可以稅前扣除嗎?需要取得發票或是什么單據嗎?
老師好,我們幫一位員工補繳23年3-6月社保14000元,是管理人員,這個分錄在25年如何做?
發票是開的清單類型的,發票主頁面只有“詳見清單”,一下沒發現開超了,那現在怎么辦呢
那么你要讓對方開紅字清單,你拿到這個清單和發票,再進行紅沖
是運輸專票,開了十來項清單有起止的運輸發票
你好,是的, 是運輸專票,開了十來項清單有起止的運輸發票
那不紅沖會罰款嗎還是什么后果
一般是不會的,你這個發票又沒有特別大的錯誤。 你紅沖的話,反而會被稅務局關注,相當于給自己增加工作量啊
時間是有點久了,專管員到沒說過,稅也按時交,報表也沒拖,那我現在就不動以前的了對吧
是啊,稅務局沒意見,你主動處理了,事情就變大了
好的,謝謝老師
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