同學(xué)你好 你是什么會計準(zhǔn)則
老師,19年的時候收到了這筆退款。20年11月份收到了這筆退款的紅字發(fā)票,沒做賬,如果我21年1月份做這筆紅字發(fā)票的分錄該怎么做呢?
例如:2021年1月我收到了員工給的電話費報銷發(fā)票 發(fā)票備注:2020年12月費用,我也想把這部分費用計入到2020年的費用里 我在2020年12月和2021年1月該怎么做憑證呢?
老師,我收到別人退給我的一張2020年12月的增值稅普通發(fā)票,當(dāng)時我做的收入,2021年8月,收到后我給自己開的紅字,分錄怎么做呢
老師,我這有這樣一個問題,2020年12月我給客戶開具增值稅普通發(fā)票含稅80000元,2021年6月因為這個合同有5000元不能完成,要求退款,我們正常退了5000元,客戶答應(yīng)把原來開的發(fā)票退回,但是6月份我們又重新開具了一張普通發(fā)票75000元給客戶,并于當(dāng)月確認(rèn)了收入,正常報稅,7月份收到了也2020年那張發(fā)票,自己開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,那我這個負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄呢
老師,您好,我是小規(guī)模,7月開了一張增值稅普通發(fā)票,4萬含稅的增值稅普通發(fā)票,當(dāng)月增值稅沒超,將沒超的增值稅稅額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,8月客戶退回普通發(fā)票,要求開專用發(fā)票,那我8月開給自己的增值稅普通發(fā)票的負(fù)數(shù)怎么做分錄呢
老師請問資產(chǎn)模塊怎么使用啊,感覺好復(fù)雜,錄進(jìn)去會自動折舊嗎?
老師,我們本來持有A公司的股權(quán),并實際繳納50萬,后轉(zhuǎn)讓給B公司,B公司無法支付這部分股權(quán),請問我記入營業(yè)外支出,需要什么查資料?有的話發(fā)一下模版
老板將個人的車過戶給公司,需要哪些費用,還有流程是什么
純外貿(mào)企業(yè),A工廠的貨12月已經(jīng)拉走出貨,票未到,暫估分錄,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-A工廠,還是貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫?
可以更正以前年度的所得稅匯算清繳報表嗎
老師,暫估的費用匯算清繳如果我在4月份就申報了,5月份票來了可以不用調(diào)增吧?
老師,我們本來持有A公司的股權(quán),并實際繳納50萬,后轉(zhuǎn)讓給B公司,B公司無法支付這部分股權(quán),請問我記入營業(yè)外支出,需要什么查資料?
公司賬務(wù)交給第三方,現(xiàn)在公司給稅務(wù)局搖號列入風(fēng)險管理,查到進(jìn)項大,少報收入,該怎么處理
b.c公司共同經(jīng)營一個項目,在a公司運作(a不占股),b投資13萬,c公司投資15萬,投資用于支付貨款?,F(xiàn)在凈利潤為-50萬,收入150萬,費用發(fā)生100萬(b公司支付80萬,c公司支付20萬),現(xiàn)清算利潤,按五五分計算盈虧。 1.b應(yīng)承擔(dān)的虧損=50萬/2=25萬-13萬=12萬 c應(yīng)承擔(dān)的虧損=50萬/2=25萬-15萬=10萬 計算是否正確 2.各公司支付的費用是否要計算在投資款里,理由是什么?
老師,你好,請問這道題第10小問,向稅務(wù)機關(guān)自行申報的消費稅為什么沒有抵扣第3小問委托加工的消費稅,葡萄酒的消費稅是可以抵扣的呀,但是標(biāo)答沒有抵扣,請問為什么?
2013小企業(yè)會計準(zhǔn)則
那就直接借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)收賬款等科目
老師,還需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎
不用的 這個沒有這個科目
摘要寫退2020年的銷售嗎
嗯 這個沖減收入就行了
收到謝謝老師
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老師,忘記問了,那增值稅呢,借未分配利潤,借應(yīng)交稅費,貸應(yīng)收嗎
增值稅沖減收入的時候一塊沖減了
就是不單獨沖增值稅,直接就是借利潤分配,貸應(yīng)收
對 直接沖減就行了
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝