之前這個發票,你勾選抵扣了嗎?
老師,19年的時候收到了這筆退款。20年11月份收到了這筆退款的紅字發票,沒做賬,如果我21年1月份做這筆紅字發票的分錄該怎么做呢?
老師,麻煩問下,去年有一筆收入,當時錢也收了發票也開了,現在這個收入要做退款,現在錢已經退了,紅字發票還沒開,那退的這個錢要怎么做分錄呢
老師,20年開的發票,沒有賬,21年收到款,做到應收賬款里了,這筆賬該怎么調啊
我司有一家客戶退了一筆4月份其中一筆,然后開紅字發票是7月底才開的,4月份款款收回來沒扣這筆款的錢,說等八月份出貨在扣,那這筆退款我應該做幾月份合適
請問:我們2月份只開了一張紅字負數發票(原始發票是去年12月份開出去的,今年2月份退回了),2月份沒有其他收入,對于這張負數發票的憑證:1、是直接將原來的那張發票的憑證紅沖,還是等到以后發生收入的月份再做這筆紅字發票的憑證?2、如果后面再做憑證的話,那賬面的增值稅和我申報的2月份的增值稅申報表不是不一致了嗎?3、做紅字憑證后,預計的紅字稅費的分錄怎么寫呢?
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關系嗎?
公司走稅務注銷流程,對我們得存貨和固定資產出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關明細表,以及成本明細,我們如何應付稅務局的要求
你好,小規模勞務公司,開3個點專票,沒有成本發票,只有從甲方農民工代發勞務的工人工資,雖然是從甲方農民工發的,但是我們和甲方簽了勞務分包合同,勞務都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發票,但這個就是我們的成本,我安勞務進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現在申報企業所得稅匯算清繳高企優惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發占比4%,2024年收入4000萬研發占比5%,填報中根據文件規定高新技術企業最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業,企業近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數據是否準確。這是代表不能享受高企優惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
老師你好,發工資取現金可以嗎?需要注意什么?
老師,從公賬轉到老板私人卡20萬,因為是查賬征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經營無關。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
老師您好,我想問一下小企業會計準則下做的賬以前年度發的費用不需要通過以前年度損益調整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
@董孝彬老師,這個事要不要給領導說下,讓他再看看決定?
勾選過了。
那你附表二進項轉出了嗎?
轉出了。我是借以前年度損益調整么?貸應付賬款負數么?
借應付帳款 貸利潤分配 進項轉出 錢退回來了嘛
退回來了已經,因為跨年了。紅字發票是20年11月份的,我需要先做一個以前年度損益調整科目么
借銀行存款貸應付賬款。 你有嗎 沒有的用利潤分配