稅負率毛利率本來就不一樣呀
老師,如果我公司算的稅負率跟毛利率不一樣呢? 應交增值稅=增值稅*13% ??????????=銷項稅額-進項稅額 ??????????=(收入-成本)*13% ??????????=毛利*13%=收入*毛利率*13% ?????????? 稅負率=應交的增值稅/收入=毛利*13%/收入=毛利率*13%
老師,你好!當月交的增值稅可以反推出含稅收入以及毛利率嗎?請問怎么算的?假如,100萬收入,當月交增值稅2萬,企業(yè)是一般納稅人增值稅率13%。
一般納稅人本月銷售不含稅收入178500,求達到稅負應認證的進項稅額(已知:增值稅稅負率1.5%,毛利率10%,增值稅13%)
不含稅收入10000 毛利率10% 13%的票 如何計算增值稅稅負 和所得稅稅負
零售行業(yè) 購進一批貨物 含稅13% 銷售后 不含稅收入20000元 毛利率10% 就這幾個已知條件如何計算增值稅稅負和所得稅稅負
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發(fā)票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發(fā)生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業(yè)務收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊
4月份發(fā)3月份的工資。扣的是2月份的個稅嗎?
個體工商戶如果只有老板一人,個稅只報經驗所得是季度嗎?那綜合申報是零申報還是不用報
最近看到抖音是這么說的,就想問個清楚這個公式怎么得來的?
稅負率和毛利率本來就不是一回事 她倆也是不一樣的
抖音說的公式是騙人的
不要啥都看抖音上說的 毛利率和稅負率一樣這個不可能 你想想是不是
好的,謝謝老師!
滿意請給五星好評,謝謝